你好 对方是自产自销的,你收到发票可以抵扣

老师对方是园艺公司,开的树苗免增值税,拿过来我们能到抵扣吗?
老师你好我们公司是建安企业(一般纳税人)承建的项目是一般计税项目,从园艺公司和苗圃场购进的花草树木取得销售方开具的免税增值税普通发票,我建安公司能否直接按卖方(普通发票票载金额)的9%计算抵扣进项税额。该批花卉树木都是卖方自产的产品
老师你好,请问我们是园林公司,现在采购一批苗木,供货方苗木公司开具免税发票给我们,我们可以抵扣增值税吗?
老师,我们是园林绿化公司,一般纳税人,我们从园林绿化公司买了树苗,免税的,还有个人手里买了树苗,都是免税发票,请问老师我们可以抵扣吗
一家园林公园开具免税苗木发票,提供的减免税种备案又是另一家苗公司,我公司收到的这个发票能抵免,,9点的增值税吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
就是对方免发票上写着免税但是我们还是可以计算税率抵扣是吗?
你好 可以计算抵扣的
老师在勾选平台系统里面有吗?申报表填哪里?
你好 不勾选 自己填写报表 农产品计算抵扣里