你好; 这个是对方自己种植来销售的 开免税普票; 按9%计算进项税

某木制品加工企业为增值税一般计税方法纳税人,2019年5月提供的增值税计税资料如下,计算当期应纳增值税税额并做出相应的会计分录 (1)销售刨光材,给增值税一般计税方法纳税人开具的增值税专用发票上注明的销售额为520000元,给简易计税方法纳税人开具普通发票上注明的销售额为127916元,销售原木,开具的普通发票上注明的销售额为43600元。馈赠刨光材给关系单位,其成本为30000元,同类产品的不含税售价为40000元:职工食堂耗用外购材料35000元。 (2)本月购进板材,取得的增值税专用发票上注明的金额为180000元,购进原木,取得的增值税专用发票上注明的金额为72000元,取得的木材贸易公司普通发票上注明的原木金额为40o00元,委托运输公司运送所购进的原木,支付运输费用并取得增值税专用发票,发票注明运费5000元、增值税税额450元。(3)上期尚未抵扣完的进项税额为4800元,本月已缴增值税16000元。 (4)该企业原材料成本的核算采用实际成本法。以上款项均以银行存款收付,原材料均已验收入库。
邕林企业为一般计税方法纳税人,主要从事木制品加工,对原材料成本的核算采用实际成木法。4月份业务涉及款项均以银行存款收付,原材料均已验收入库,具体资料如下:1销售刨光材,给一般计税方法纳税人开具的增值税专用发票上注明的销售额为520000元,给简易计税方法纳税人开具的普通发票上注明的价税合计销售额为127916元.2.销售原木,开具的普通发票上注明的价税合计销售额为43600元3.馈赠创光材给关系单位,其成本为30000元,同类产品的不含税售价为40000元1.职工食堂耗用外购板材35000元、5.本月购进板材,取得的增值税专用发票上注明的金额为180000元6.从林场购进原木,取得的销售发票上注明的金额为72000元。7.取得的木材贸易公司普通发票上注明的原木金额为32700元8.委托运输公司运送所购进的原木,支付运输费用并取得增值税专用发票,发票上注明的运费为5000元、增值税税额为450元。9.本月己缴增值稅16000元、企业上期尚未抵扣完的进项税额为4800元要求:1.对增值税业务进行相应会计
增值税综合题邕林企业为--般计税方法纳税人,主要从事木制品加工,对原材料成本的核算采用实际成本法。4月份业务涉及款项均以银行存款收付,原材料均已验收入库,具体资料如下:1.销售刨光材,给--般计税方法纳税人开具的增值税专用发票上注明的销售额为520000元,给简易计税方法纳税人开具的普通发票上注明的价税合计销售额为127916元。2.销售原木,开具的普通发票上注明的价税合计销售额为43600元。3.馈赠刨光材给关系单位,其成本为30000元,同类产品的不含税售价为40000元。4.职工食堂耗用外购板材35000元。5.本月购进板材,取得的增值税专用发票上注明的金额为180000元。6.从林场购进原木,取得的销售发票上注明的金额为72000元。7.取得的木材贸易公司普通发票上注明的原木金额为32700元。8.委托运输公司运送所购进的原木,支付运输费用并取得增值税专用发票,发票上注明的运费为5000元、增值税税额为450元。9.本月已缴增值税16000元。企业上期尚未抵扣完的进项税额为4800元。要求:1.对增
某建筑公司承接一项市政工程;从A林业公司采购其自己生产苗木和草皮,A林业公司开出普通发票显示的金额为42万元。建筑公司会计小赵认为:这是普通发票不得作为增值税进项税额抵扣;会计小陈认为可以抵扣,应该这样计算该业务的进项税额: 42÷(1+10%)×10=3.8181万元 请辨析并说明:(1)上述业务的税务处理是否正确?(2)如果不正确,请按税法给予正确的纠正。(3)请按税法要求作出正确的计算。
老师你好我们公司是建安企业(一般纳税人)承建的项目是一般计税项目,从园艺公司和苗圃场购进的花草树木取得销售方开具的免税增值税普通发票,我建安公司能否直接按卖方(普通发票票载金额)的9%计算抵扣进项税额。该批花卉树木都是卖方自产的产品
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
老师可以把两种情况都说一下吗
你好 ; 上面已经回复你了。 按照 9%开票出去 开专票或者 普票出去 ; 那么 收到的发票免税普票按9%计算