你好; 是的。 对方缴纳税费; 但是这个税费 对方肯定会找你收取的
老师,别的公司用我公司中的标,现在我公司收到工程款100多万,对方要求一次性转给他,工程项目是病虫害防治,对方提供不了公司发票,想用个人名义开发票,这样只能开人工费是吧老师,但是得用好几个人名开,想把钱打一个人账户上,这样是不是让对方列工资表比较好?
比如买废钢收到进项发票113万,其中进项税额是13万吧 。但是我们要支付对方公司10%的税费钱,我们是打到对方老板账户里,所以10万要给对方废钢老板。会计的意思是这10万块钱她不好做账,要求10加到这个发票钱里,让对方开123万。如果按照会计的思路,对方是不是要多交税费钱了?
老师,我们是小规模,主要销售混凝土,从个人那里进货,不能提供发票,卖给A公司,但对方不要发票,钱会转到对公账户,那进入公户的钱,都算收入了,那申报税的时候,我这样处理可以不?比如我们公司三个月公户收入了300万,但各种支出费用(购买混凝土之类),280 万 用300万减去280万 剩下的20万申报无票收入,可以不?
老师,我想问一个问题嘛,就是这个大家都知道是违规操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢?就是别的公司缺进项,我们开给别人公司比如哈开10万给对方,然后按照7个点收点费用,比如哈开10万,退3万给对方,请问这个具体怎么操作的呢?开票我懂,但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗?增值税可是13个点哎,我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作,另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税,老师这其中的奥秘我就想不明白,想听听老师简单粗暴的解答
是这样的 我们公司是做车贷行业的,比如说,我们需要拨款给业务员10万,然后业务员再把钱打给车商10万,然后车商收到钱,开具车的购买发票,我们销售内勤,根据发票和相关资料提交给银行系统,银行审核通过了,开始放贷款。钱回打到第三方机构,比如回款102000,然后第三方机构再把钱打给我们公司对公户,相当于收回本金10万,利息2000,也就是我们公司赚的钱,就是,我们对私转给业务员的钱怎么账务处理比较好,最后收到102000是不开发票的,难道挂应收账款吗 不确认为未开票收入吗 可是确认收入的话,一笔是102000,10笔金额就跟大了,要交很多税。有没有更好的账务处理方法?
筹办期间发生的筹办费不得计算为当期的亏损,那要计为啥
老师 现在江苏省的税务 社保企业所得税出现已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬 公司一直未开票 财务报表一直零申报 企业所得税也是一直零申报 个人申报一人的工资的 这该怎么填写
生产型企业塑料制品 原材料的领甪 和 产成品的发出用什么方法比较好
请问老是印花税怎么申报?提示我先申报印花税,后面在申报增值税?提示印花税需要完成采集在哪完成采集?
老师,机械租赁公司给客户开票时候,做账摘要要怎么写呀?写租金收入可以吗
你好老师,到一个新公司,进项税额都进的其他应收款-待认证抵扣进项税额,认证抵扣时从来没有转出过,金额比较大,这样怎么调账,请教一下分录明细
老师,公司员工以个人的名义开进来手机充值的发票可以作为业务招待费企业所得税前扣除吗?
个体工商户开票流程?登录开票系统是自然人业务么
刘艳红老师你能帮我讲讲吗?
临时工,不是每天在公司干活,来一次给300-500,但一个月下来如果有20天左右干活,工资也会4500-7000左右,这个怎么申报工资?
会计就是不会做这笔账,我们都额外补税钱了,然后再补税费钱吗?如果这个税费钱是补给对方老板,这个会计分录应该是怎么做
你好; 是的 。 如果是税费 ; 就把不含税的税费 进入 废铁的 库存商品成本去 ; 进项税部分 计入进项税科目 核算
老师,我的意思是补给对方老板,打到对方老板的税费钱,这个账该怎么做
你好; 也是一样的 ; 计入成本和进项税去 ; 你要 写一个情况说明老板签字 证明这个税费支付给对方老板去了
你这个解释听不懂
你好; 这个 很好理解的; 你支付出去的税费 对方既然要开票给你 把税费一起开给你 ; 发票上面的金额来入账; 那么就是看 发票的不含税金额 来 做成本; 税额做进项税 ;
打给对方老板私户呢
对方老板也不会给我们开票了,是不是意味这一账就是不平了
你好; 私户的 也是做 借成本 ; 进项税贷银行存款。 后面附一个情况说明 让对方出委托收款书盖章 描述清楚 对方 老板和对方公司关系 ;
重新设立一个科目吗?成本-进项税额?
你好; 做 借成本 ; 进项税 贷银行存款或者应付账款。 这样走分录