你好; 不支付做 :借其他应付款贷其他收入处理的 ; 需要附情况说明领导签字的
老师,18年12月份另外一个会计为了不交企业所得税,暂估了一笔费用,借:管理费用,贷:其他应付款-暂估,金额是25万,钱也是没有付的,我问她了她说25万已经在今年5月份的时候汇算清缴的时候调整了,我现在账务怎么处理,贷方还是有其他应付款25万。
老师你好,咨询一下,税局通知我单位因为17年买发票,让提供资料,我准备了凭证,发票,付款凭证付的现金,没有收据,还需要写经过情况说明,这情况会怎么处理,我去年5月份刚到这个公司,以前情况我不清楚,现在怎么办?
我单位为社会组织,现有其他应付款(个人)不用付了,账务处理怎么处理,另外是否需要提供说明作为原始凭证!
老师您好,我单位是非盈利组织,工程完工时个人A承包了我单位的工程款,我放的科目是其他应付款A。现在有另个一人B替我公司偿还一部分债务300万,账上又不能提现欠B这300万,账务处理怎么做?
如果对方可以捐赠给我们,这种情况可以购买捐赠票据吗?
你好; 你们这个可以申请的。 你们属于社会团体了
好的,谢谢老师
不客气的。 帮到你就好; 满意请给予评价