您好,用负数填如下分录(红字)借:应收账款,应交税金-应交增值税(销项税额)贷:主营业务收入,借:库存商品,贷:主营业务成本
刚接会计工作,发现出纳开错上个月发票,这个月要冲红重新开,这个怎么做账
老师,去年发现发票开错,这个月红冲然后重新开具发票,这个月怎么入账
上月销售发票开错,这个月冲红重新开,怎么做
2022年的管理费用入帐发票开具错误,今年发现后发票让对方红冲重新开具,怎么做账
老师,销项发票开错了,然后当月红冲掉重新开了,那么开错了的票和红字发票需要入账吗
24年度企业所得税实际缴纳金额如何做账?在24年没有计提
老师,实收资本是同一个人打过来的,实际是3个人,我该怎么填年报啊
老师好,年度企业所得税汇算清缴中职工薪酬纳税调整和期间费用纳税调整表一定要填数字吗,本年发生了工资支出
哪位老师有空帮我做一下题,谢谢老师
老师您好,税务关于24年研发费用加计扣除要税务检查,需要我这边提供辅助明细账,费用汇总表,说是有一个文件中有要求的,这2个表格可以去哪里下载呢?谢谢老师,
老师,什么是固定资产技改投资
如何在北京电子税务局进入银税互动
老师,我是小规模,我是这样做账的,月底怎么计提增值税?
赠送的固定资产要入账吗?但是没价格怎么入账和账务处理呢
老师,员工交通事故赔偿款没有发票可以税前扣除吗?金额有二十多万
再做蓝字,这样相当于什么都没变
销项税为什么在借方红字
订正一下销项是在贷方的
负数的分录是吧去年做的对应收入的冲了在做一笔正确的,是这个意思吗
是的,答案是肯定的,您理解的完全正确