你好,直接选择不抵扣,勾选就可以达价税合计做账, 借销售费用,招待费 贷银行存款。

老师好,我们公司12月收到一张增值税专票,在认证平台做了进项税认证,但是1月份还没申报。今天老板说那发票让推给客户,项目不做了,我要怎么处理呢?
单位收到一张发票,是用于送客户的服装发票,是专票,我们公司是一般纳税人,我要怎么处理
单位收到一张发票,是用于送客户的服装发票,是专票,我们公司是一般纳税人,我要怎么处理,分录怎么写?进项要不要认证?
我是一般纳税人 收到一张进项发票,已经支付钱 但半月没收入, 进项怎么处理?借贷是什么,后期要是抵扣我怎么借贷, 本月我要认证这张发票吗?
一般纳税人公司,收到一张专票,但是不能做进项,业务的分录要怎么处理呢
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
送给客户的衣服,我选择什么?
福利或者是个人消费。
送给客户的
福利费就属于个人消费。