你好,用于送客户的服装发票,需要按普通发票入账,不能做进项税额抵扣处理

老师,我们单位是商业管理公司,一般纳税人,收到一张商场装修费用,账务怎么处理?
公司一般纳税人,收到两张专用发票,两张是端午节外购的粽子专用发票,一张专用发票金额是粽子发给员工的,一张专用发票金额是粽子送给客户的,这两张专用发票哪张能抵扣进项税?
单位收到一张发票,是用于送客户的服装发票,是专票,我们公司是一般纳税人,我要怎么处理
单位收到一张发票,是用于送客户的服装发票,是专票,我们公司是一般纳税人,我要怎么处理,分录怎么写?进项要不要认证?
老师好,我公司是一般纳税人,客户也是一般纳税人,我公司给客户开了一张专票,没有跨月,专票金额有误,需要退票重开,请问如何处理
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
那做账怎么做?进项就挂在认证系统里面不管它?
你好,按普通发票入账 借:销售费用,贷:银行存款等科目
就一直挂在认证系统里这张发票
你好,你可以做勾选不抵扣处理。
勾选不抵扣原因是选择哪个?
你好,可以选择 其他这个
不可以选择用于计提福利或者个人消费?
你好,问题这个不属于福利啊
不是个人消费?
你好,这里的个人不属于单位的人员而是客户,所以不属于的