同学你好 那为什么你们公司对公打款呢

请问老师,我们公司对公打款到对方公司,这笔款打错了对方公司不肯退钱,因为这个是我们合伙人,自已的经济业务,自已个人签的合同,不是我们公司业务,对方让我们写代付协议,我们公司是不是不能出这个协议
对方公司给我们公司付款,先试一下我们公司账户,对方公司的个人打了0.2元到我们公司账户,这笔钱不退了,请问入什么科目比较合适
老师,我们公司是供货商,和客户签订了合同,根据对账单也结清了账款。但是现在我们公司的一个合作公司(丙公司)说有他们的泵送服务,需要我们给这个丙公司付款。经核实确实也是应该付。 现在客户也同意我们付给我们款了,按说应该是我们公司给开发票,但是我们开的客户说不行,因为已经结账了,丙公司直接给开泵送费,我们公司开不了。 现在客户必须让我们三个公司签一个三方协议,这个三方协议会不会影响我们的?会不会涉嫌偷税漏税的问题?
采购原材料,两个供应商,同一个法人,我们付款给对方B 付款,最终付到A公司了,可以让对方写个代收协议么?是否就不需对方退款我们再重新打款了?
我们员工给人家公司付的款,然后人家公司不给开票,说不是公户付的钱,我们说出一个委托代付协议,对方说不行,税务局要查,非要让我们公户再付一次,然后才把私户的钱退回来,这个协议不可以么?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
就是我们出纳操作失误,自已打错了,他帮合伙人付的钱,不小心拿我们公司钱付出去了
同学你好 那就你们出这个协议吧
这个协议我们出来,会有风险吗?因为对方自已有营收,这个合伙人,还在我公司任职,自已也有门店,销售的
同学你好 这没事的
自已的门店牵扯不到我们公司吗
还有公司为什么替他代付呢?就1000元也拿不出来吗?
同学你好 对的 这个委托协议可以出
谁出,应该是我们的合伙人出吧!以什么名义呢?借款模式吗?好烦的
同学你好 你可以做往来的
就是你你们那付款出去然后合伙人给你们打款