不可以的,叫对方退回重付,税局会认定是虚开的

老师,我们有个供应商公司注销了,发票已经收到了,就是还没付款,对方要求我们付给其他公司,可以吗?我们付给法人可以不?
购货单位他们货款是转给他们采购个人了,个人给我们付的货款,我们建议退回去用单位付,对方不同意;如果就这么办了个人付的,要给她公司开票,让他们单位出个说明委托付款之类的文件,授权谁付款可以么?
采购原材料,两个供应商,同一个法人,我们付款给对方B 付款,最终付到A公司了,可以让对方写个代收协议么?是否就不需对方退款我们再重新打款了?
老师,我想请问:我公司是餐饮业,原有门店A,这个月新开了一个店B,1月份的采购物料都是A采购,部分供应给了B,但因为现结,采购款已由A打款给了供应商,月底了可以统计出A配送给B的物料金额,让供应商分别给A,B公司就实际用量开发票,三方签署委托付款协议,后面B再把采购款打给A,这样操作可以吗?
老师好,请问一下,我们跟对方买83万的沥青,发票是开给我们的,但是之前的财务用另外一个公司付款了,付款金额为53万,这是23年的业务,现在要怎么弄。1、让对方退回我们重新用发票对应的公司打款,对方好像不太愿意。2、让对方跨年开红冲但是我们发票抵扣联原件好像也没有收到,进项税也没有抵扣发票也未入账。3、签个第三方代付款协议。可行吗,代付款协议这个具体怎么做?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
但是我们收货款 有的时候客户也是同一个法人两个公司就由B代A付 给我们了代付协议。现在我们付款这样不行么
不能那么干,都是独立的法人,税局会认定为虚开发票
A开票就必须给A付款 不能付到B 然后写代付或者代收协议么? 前期有些回款直接是代付的 是不是对我们没有影响 对对方开票的公司有虚开影响?
是的,谁开发票,款就必须付给开票的公司