同学你好 这个计入管理费用服务费 工资才计入工资里面 做工资计提
我们是人力资源外包服务,招聘人员去第三方工作 我们代发工资 代交社保 服务费 我应该怎么报税 怎么开发票
老师好,请问对方给我们代缴社保,工资是我们这边发的,个税也是我们这边申报,我们收到对方的发票是做管理费用—社保还是做人力资源外包费用呢?
找第三方人力资源代发的工资 对方给我们开了服务类发票 这个费用我是计管理费用-工资 还是管理费用-服务费
我们单位融资,然后对方派了一个人在这里管理合格证,我们支付的费用,她们开了一张发票给我们(经纪代理服务费*监管服务)入什么科目 财务费用 还是管理费用?
老师,人力资源公司给我们开的,这个记入管理费用——保险费还是管理费用——服务费?
老师做完账怎么对账,看对不对
老师,社保局退的稳岗补贴,怎么入帐?不想入营业外收入,冲社保可以吗,反正专款专用,如何做凭证?谢谢
员工因个人原因向企业借款,约定到期归还,企业需要收取利息吗?收取利息的话员工和企业分别需要缴纳哪些税?
老师,劳务派遣费怎样做账务处理?
老师,我们老板给工人发工资了,也就是当月发当月的工资,次月给我这边申报个税,发现产生个税,老板说个税公司承担,不叫工人补回来了,个税这部分我该怎么做账务处理呢?怎么做分录呢?计提工资,发放工资,缴纳个税,这三步
销项税额 3000 进项税额 2000 留抵 500 怎么做账
老师,小规模公司从联通买信息服务费,再售给别的公司,中间差价为利洞,公司付联通服务费时一笔付大额,但销售时是分笔小额,且有销售收入未形成,从联通买服务费的分录应该怎么做
企业所得税预交实发工资是个税税前工资还是扣除五险一金 个税税后工资 比如 计提 借:管理费用120 贷:应付职工薪酬—工资120 发放 借:应付职工薪酬—工资120 贷:应交税费—应交个税10 其他应收款—个人承担社保10 其他应收款—个人承担医疗保险10 银行存款90 计提是120 实发是120 实发120和个税申报120是税前的对吧 不是税后90吧
@董孝彬 追问 目前我们公司的注册资本金为200万,因需签订一个项目,金额必须达到2000万,我们做了增资之后,后面再减资有什么影响吗?税务需要做处理吗
老师,个体工商户,零申报,需要报哪些税种,是在哪个地方申报,有没有申报流程