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,我2月26号从对公账户取现6000日常开销,月底了只要了一千的发票,怎么处理,下个月要怎么处理

2022-03-01 14:25
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-01 14:25

你好 借现金 贷银行  借成本费用1000 贷现金   后面有业务再做账 

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你好 借现金 贷银行  借成本费用1000 贷现金   后面有业务再做账 
2022-03-01
你好,1月份开的发票1月份正常入账,2月份开的冲红发票入在2月份,重新开的发票也是正常入账的
2025-02-11
你好;       可以的; 你12月做   成本费用了吗 ? 如果做了。 金额一致 把发票附在12月凭证后面去   
2023-02-09
4月红冲重新开具,红字发票做进项转出处理
再勾选重新开具的发票
2025-04-24
对的,是的,红冲之前的再做发票的就可以的,这个涉及到成本费用吗?如果是的话,跨年了用利润分配未分配利润。
2024-01-09
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