你好 ; 先做账 借主营业务成本 贷银行存款。 下个月取得发票直接 附凭证后面
老师好,我们公司是做冷链物流运输的,公司买了几个温控仪,就是放在车里面控制车内温度的,分录该写下面哪一个呢?借:应付账款 贷:银行存款 还是写 借:主营业务成本 贷:银行存款 ?用哪一个比较合适?
老师好,我们是冷链物流运输公司,买的温控仪是放在车里监测温度的,所以温控仪直接进成本,我本月付钱但是供应商是到下月才给我开发票,那我付钱的时候该怎么写分录
老师:是这样的,我想咨询一下,就是小规模那个劳务公司,他一个发放工资的一个分录的问题,因为他的工资发放有点麻烦,就是他现在不是九月份嘛,他才发了七月份的工资,那我七月份是不是应该做计提对吧?然后八月份又开了票,所以我现在做的时候就有点迷糊了,七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资,那八月份就确认了收入之后,我应该是结转成本的,但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来,我现在就是七八月,我就有点糊涂。
老师,我们是建筑劳务公司,6月份开出一笔发票30万,是由总包直接打到农民工专户里面的,发放到每个民工卡里面,但是忘记给他们把个税扣下来,在7月属期的时候我这边申报个税才发现有个税500快,现在钱已经发放了,但是我们这边个税从公户支付了,这个钱如果是公司承担,可以吗?分录怎么做?企业所得税前可以扣除吗
老师,你好!我现在有个问题,想请教一下你,我们公司在做一个项目,然后从供应商那买了一些材料,但我们的材料还没有付款,供应商也没有给我们开发票,可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了,运输公司也开了发票给我们,我想问一下,我这笔运输费应该怎么做账?我想做到原材料里去,但材料的票和款都没有,我做到管理费用里去吧,以后又不能结转到主营业务成本里去了?
2021年12月22销售商品10件,价款400000,税额52000合同约定款项分三次支付,收款时开具发票,合同约定三次支付的时间为2022年1月22收款200000,2023年1月22收款152000,2024年1月22收款100000,同时开具发票,有一张出库单,数量10件商品金额为200000,怎么写分录
我是一个小企业餐饮业,用什么软件比较好用?价格也不贵的那种?也比较容易上手的?
现在都用软件做账吗?怎样学会快速用软件做?小企业财务软件有免费用的吗?
你好,我们公司端午节给员工发的福利要计提吗?具体分录怎么写?
税务局打电话说进项少销项多让我上税务局解释
个体工商户销售猪肉可以开免税的发票不?
我们是农业公司卖萝卜种子,下半年10月份开始育苗,3月份往基地送苗,基地栽种,之后就是公司的人员到基地检查和公司的大棚研究种子,6月底7月初收种子卖种子,这是一个生产周期。月底怎么结转
我们是一般纳税人,买的二手车开的发票,我们能抵扣增值税吗
老师,我现在做小规模账,请问小规模是这个月几号报税,还是下个月报税?
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
那税呢,怎么处理
你好; 你们 是专票还是普票。 我是考虑的普票做账的
开的是专票
你好; 专票你就做 本月做;借主营业务成本 ; 其他应收款-进项税贷银行存款 。 次月收到专票 :借进项税贷其他应收款-进项税