同学:您好。这个情况可能是第二,三家没有把个人负担部分在申报个税时,填入。

老师好,想问一下单位在自然人电子税务局(扣缴端)申报个税时,1月没缴纳医疗报险,2月时扣了1月的医疗保险,那2月申报1月个税时专项扣除只填写养老保险,失业报报险和工伤报险呗,在申报2月个税的时候再填写两个月的医疗合计这样是吗?也就是按实际缴款金额扣除是不是
老师 请问2021换了三家单位 均缴纳五险一金 但是在申报退税时候专项扣除只有第一家公司的三险一金 后面的没有被扣除 请问这是什么原因?
老师你好,请问一下,我一个员工在别的单位拿2200元/月,交了五险一金,因为哪个单位没什么事,他又找了另一份工作拿工资5500元/月,有时能拿到9000元至1000元,因为是计件制,但是在第二份工作有养父母,小孩读书的、按揭贷款等大概享受专项扣除4000元/月,但是找了第二份工作申报个税,请问老师如果到年终是不是扣税更多呀?
公司成立及员工情况:公司是6月份成立,所有员工之前是在另一家公司代管,9月份转入新成立公司,有几个问题麻烦老师帮忙理顺: 1:工资发放情况:10月发放9月份工资,那我申报个税是否是11月份申报10月份发放的9月份工资? 2:9月份开始,我们就是自己缴纳社保了,等于是9月份工资未发放,但是五险一金已交,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一员工6-8月份工资在9月份一并发放2.7万元且未缴纳五险一金,但是在发放的时候并未扣除个税,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入填2.7,扣除填0,先缴纳个税,然后这个个税金额在10月份发放9月份工资的时候扣除,这样操作是否合规? 4:上述同事,在申报个税的时候,扣除的累计费用是20000,这样是对的是吧?
我们每月税前工资5000元,五险一金扣除965.8元,没有其他专项附加扣除。已经申报了八个月,九月份因为一笔奖金与工资合计要发14000元,以后10,11,12月份都还是5000元工资。因为我要参与小汽车摇号,这个九月的缴税记录对我比较重要。请问九月份是不是会产生缴税?全年工资算下来69000元,扣除每月5000起征点和五险一金转账扣除,我其实并不需要缴税是吧?还可以退税,但是我为了今年有缴税记录不申请退税可以吧?
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗