可以的,可以这么做的。

老师,10月份做了收入,但是直到12月份报税都没有开出发票,因为账没对好。我可以红冲了不,这笔收入
老师,利息收入的分录所有的月份都错了,我可以直接做一笔合计利息收入红冲在12月份吗
老师问一下,去年12月份的利息多做了一笔,原来做的是:借:银行存款,贷:财务费用利息收入(红字),现在要把它冲掉,这个会计分录怎么写?
老师,您好,我6月份有个公户的利息200块钱忘记做账了,7月份才发现,直接在7月份做利息收入行不行
老师:我去年9月份收到一笔款是代收代付的,应该分录是其他应付款,我做在营业外收入了,我可以在3月份红冲这笔分录,做正确的分录吗?
老师,们我们学堂k3的学习视频链接能发一下吗
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下税务申报怎么处理,
老师您好,我司是外贸进出品公司,有问题请教下老师,在退税过程中有一张进项发票品名和报关单品名不一致,供应商也不配合,那么这种情况下怎么处理也开的销票和这张进票
现在税务局大数据预警成本过高,今年第一季度成本票少,使用的去年的进项票怎么解释
建筑行业材料去年做的材料入库,今年使用,可以今年结转成本吗?
去年材料票没有开票收入没结转成本,今年开票做收入可以吗?
老师,请问,我公司,我负责管内账,有三个股东,每个股东一份账,就是:a股东自己记一份支出和收入,b股东也记一份支出和收入,c股东也记一份支出和收入 比方说,a股东支付了办公费,借:管理费用~办公费2000 贷:其他应付款~a股东2000还是贷:银行存款~a股东2000,贷方用哪个科目? a股东收到货款1万,借:银行存款~a股东1万 贷:应收账款~xx公司1万
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
这个分录要做红冲的话,要怎么做呢?
借财务费用,贷其他应付款。
贷其他应付款的话,那其他应付款不是又挂账了吗?不还要冲掉吗?
好,那你不做正确的吗?借其他应付款,借财务费用,负数不就是正确的吗?
老师,红冲的时候做借财务费用,贷其他应付款,然后做正确的就是借其他应付款,借财务费用红字是吗?我可以12个月合计一起做一笔是吗?还是要每个月都重新改呢?
可以的,你能按月修改,建议是按月修改,不能按月修改的,在12月份调整可以啊,但是你这么做的话,你之前财务费用还是和你的利润表不一致。
借其他应付款不冲掉吗?那其他应付款不是会一直挂着?按月修改的话,每个月的损益结转都要重新做是吗?那我装订好的凭证不是都要拆掉?之前月份的报表是不是也都要重新申报?
你好,借管理费用贷其他应付款 借其他应付款借管理费用负数,这个没有冲掉吗?
反结账,修改你的利润表,应该不会变化,你的科目余额表有变化,你申报给税务局的财务报表都不影响的。