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老师,利息收入的分录所有的月份都错了,我可以直接做一笔合计利息收入红冲在12月份吗

2022-03-02 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-02 09:03

可以的,可以这么做的。

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快账用户7600 追问 2022-03-02 09:06

这个分录要做红冲的话,要怎么做呢?

这个分录要做红冲的话,要怎么做呢?
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齐红老师 解答 2022-03-02 09:07

借财务费用,贷其他应付款。

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快账用户7600 追问 2022-03-02 09:10

贷其他应付款的话,那其他应付款不是又挂账了吗?不还要冲掉吗?

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齐红老师 解答 2022-03-02 09:12

好,那你不做正确的吗?借其他应付款,借财务费用,负数不就是正确的吗?

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快账用户7600 追问 2022-03-02 09:13

老师,红冲的时候做借财务费用,贷其他应付款,然后做正确的就是借其他应付款,借财务费用红字是吗?我可以12个月合计一起做一笔是吗?还是要每个月都重新改呢?

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齐红老师 解答 2022-03-02 09:15

可以的,你能按月修改,建议是按月修改,不能按月修改的,在12月份调整可以啊,但是你这么做的话,你之前财务费用还是和你的利润表不一致。

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快账用户7600 追问 2022-03-02 09:21

借其他应付款不冲掉吗?那其他应付款不是会一直挂着?按月修改的话,每个月的损益结转都要重新做是吗?那我装订好的凭证不是都要拆掉?之前月份的报表是不是也都要重新申报?

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齐红老师 解答 2022-03-02 09:23

你好,借管理费用贷其他应付款 借其他应付款借管理费用负数,这个没有冲掉吗?

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齐红老师 解答 2022-03-02 09:23

反结账,修改你的利润表,应该不会变化,你的科目余额表有变化,你申报给税务局的财务报表都不影响的。

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