你好 借合同负债 贷应交税费-应交或者预交
公司是一般纳税人建筑公司, 如下业务的账务处理是否对?? 1月预先收到发包方汇来第一期工程款100万,未开具发私服,分录如下: 借:银行存款100万 贷:合同负债100万 2月补开发票: 借:合同负债100万 贷:应交税费-应交增值税-销项8.26 贷:合同结算91.74 5月申请第二期工程款300万,开具发票,但未收到工程款,分录如下: 借:应收账款300万 贷:应交税费-应交增值税-销项24.77 贷:合同结算275.23 6月收到第二期工程款,分录如下: 借:银行存款300万 贷:应收账款300万
工程款未到先开具了建筑发票做税,做了一笔税,工程款后进账,后面做了一笔进账,第一笔税的:借:应收账款;贷:应交税费;还有一笔银行存款的:借:银行存款;贷;合同负债;现在银行存款那笔贷方中的合同负债中的税没有提出来,跨月了应该怎么调整呢?
20年有一笔业务本来预收了一笔款项,开票时忘记那笔预收了,做到应收账款里面了,现在要调整的话怎么写分录?这个是之前的分录1.预收时:借:银行存款 9500贷:预收账款9500 2.开票时:借:应收账款31800 贷:主营业务收入30000 应交税费-应交增值税(销项税额)1800
刚入手外账,想问一下购入纸箱在没收到发票的时候做了一笔借:销售费用贷银行存款,收到发票以后没注意前面的账,又做了借:库存商品贷应付账款。同时也出了库存并且结转了成本。这笔重复的我怎么调账呢。
有限公司的发起人就是认购人么
老师,请问被挂靠费方收带挂靠方转入的一笔税费,该怎么处理呢?
汽车4s店,审计有哪里工作内容
老师,我们公司6月底进的货,但是厂家没有及时开发票,7月初才开,现在我们6月销项大于进项,需要交2万3的增值税怎么办?
老师,这道题发行的囯债利息2000为啥不能计提?
给别人做法人,怎么样?规避风险?
老师,付款会错账户了,比如付了2笔1000,没付出去,凭证摘要和分录怎么写?
老师想咨询下买方和卖方销售采购活牲口的所得税优惠政策
个人的个税的汇算清缴没有报,有什么影响吗一定要报吗
一般项目:对外承包工程;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备租赁;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备租赁;金属门窗工程施工;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。这个经营范围,施工过程中可以开票*建筑服务*建筑工程?
为什么贷方是应交税费呢?
你不是没有体现应交税费吗?
应交税费在开出发票的时候做了第一笔:借:应收账款,贷:应交税费中不是体现了嘛?
那笔贷方中的合同负债中的税没有提出来,跨月了应该怎么调整呢?
老师你说的是什么意思呀?
你不是提问说笔贷方中的合同负债中的税没有提出来,这是调整分录
那调整的话我上个月同一笔的收入岂不是要做两笔税费?
那你说的没有体现是什么意思?哪一个税费没体现
老师你说需要调整成:借:合同负债,我明白,但是贷方如果写应交税费的话,那这个月还要再算一次税,这笔收入上个月已经算过一次税了呀。
那你说没体现税费这个是?这样才可以体现
如果是当月的话我可以做借:银行存款,贷:合同负债,贷:应收账款,把开票的时候做的税冲到这笔、把税算进去。但是我跨月了,上个月开票的时候已经算过税了,现在需要调整的话,还贷应交税费的话、岂不是又多了一笔税呢?
那就不需要了,你所谓的调整是为啥调整呢?