同学,你好 全额抵扣的
你好,老师,我们拿到了购买税控盘和服务费的发票,这个是可以全额抵减的。我们这个月进项发票也多,我填这个抵减费用进去主表好像不行哦?
旅游业—主营业务可直接抵减的费用发票是普票(销项税额),专票得做认证后进项税转出,主营业务以外收到的发票只有专票做进项税,普票不能做进项税得全额入账?老师,我说的对吗?
老师,你好!我们公司取得的机械设备安装费,也就是取得的人工费专票,这个进项可以抵扣销项税额吗?
老师好,我们买的机械设备,进项税额可以全额抵扣是吗? 能不能拿票记主营业务成本呢
我们是一般纳税人,主营业务是机器设备,用来经营的办公场地取得的房租专票可以抵扣吗?全额可以抵扣?
领导要求代缴社保的那个人挂往来款,做其他应收款怎么做账。收到款是借方应收账款,贷方做什么科目,我付款出去的时候是做的借方应付职工薪酬-社保科目,贷方是银行存款。
给员工租的宿舍,租金每年低于4万元,按租赁入账吗?
你好,老师,现金保险,团体意外险,雇员忠诚保险,公众责任险,雇主责任险的专票进项税可以抵扣吗?
请问,公司其中股东因经济问题要转让股权,已到自然人电子税务局申请股权转让,税务审核时要求附上转账凭证,因原股东银行卡受限,做不了转账,协商用现金交易,写收据,税务不认可,不给予审批,请问还有什么办法吗
老师,损失酒精转出进项税额为啥要除以100
老师,我们进行申报前,需不需要点击“发票业务”→“发票查询统计”→“全量发票查询”→看看,出来的数据与申报表数据是否一致?
一般纳税人之前是小规模,小规模时期取得的专票,可以勾选抵扣么?
已过了汇算清缴,公司还能补2024年的费用发票吗
公司是物业公司,每个月需要给业主委员会转1000,这个没有具体人员,如何操作才能抵扣企业所得税
老公司给予员工的补助10000元,怎样入账呢,家庭出现特殊原因,要给员工报个人所得税吗
老师,能不能直接记到主营业务成本,不记固定资产呢
同学,你好 金额多大
开票金额吗?有100多万的,也有50多万的,票不是一次性开完,机械总价可能300多万
同学,你好 需要入固定资产
那我们成本怎么解决呢,如果正常提折旧,我们成本不够
那我能不能一次性题折旧,报所得税不是也可以一次性抵扣么,也不用交所得税,只是不会报那张表,能不能财税一致呢,
同学,你好 不可以一次性折旧
那怎么样不交所得税呢,毕竟买了这么贵的设备,老板认为这就是成本
同学,你好 只能折旧,如果成本不够,需要缴纳企业所得税
那新企业,能不能直接折旧,因为现在报所得税,当年买的固定资产不是可以一次性扣除么,这样下来也是不交所得税的,税务局到时候问我们无非就是调报表吧!不会补税吧
同学,你好 你可以申报的时候一次性折旧,就是账表会不同
所得税季报就可以吗 这张表填第二行吗?后面那6列怎么填呢
表中第2列"账载折旧金额"(以下简称会计折旧额),即通常所说的会计核算的折旧金额;二是表中第3列"按照税收一般规定计算的折旧金额"(以下简称一般折旧额),即该资产在不享受加速折旧情况下,按照税收一般规定计算的允许税前扣除的折旧金额;三是表中第4列"享受加速折旧优惠计算的折旧金额"(以下简称税收折旧额),即对固定资产采取加速折旧或一次性扣除方式计算的折旧金额.
老师,比如我们固定资产不含税价100万,会计已提折旧5万,您看看这张表填的对吗,3.5.6这几列怎么填呢
同学,你好 可以参考 100 5 5 100 95 95
老师,是不是账载金额和按照税收一般规定计算的折旧,这两列值是一样的呢,填的是累计折旧累计数呢? 最终反应到主表就是“调减额是”原值-账载金额,账载金额就在营业成本里边算着,最终利润=收入减掉固定资产不含税价100万 2.这个表是每个季度都要填吗?直到把折旧计提完了吗?比如折旧年限是10年,要填10年这张报表吗 麻烦老师了
同学,你好 1是的 2每个季度都要填