你好,借长期待摊费用核算,摊销按期再转入成本

老师好 我们有个机械设计服务4万多的进项 是主营业务成本 但是这个月收入才5万 成本也没有4万多 这个设计服务我可以放库存吗 再重新结转成本吗
公司主营是二手机械设备翻新加工再出售业务,以及提供维修服务,现在公司成立有4个月了,但还未接到业务,没有收入,但有期间费用发生,如:生产厂房租金,生产工人工资,用于生产设备的折旧费,目前这些费用,是计入制造费用再结转到生产成本,还是入管理费用?
老师,我们公司每个月是大概100万的原材料进项发票,月底就是工资加原材料结转主营业务成本,但是这个月我们有800多万的房产税发票抵扣,这样的话这几个月就只有工资结转主营业务成本了,那主营成本少了不是最后利润每个月增加好多呀,这样肯定是不合理的,该怎么做账呢
老师 有两张进项 是技术服务费 这个是我们的主营业务成本 但是这个月没开票 这个主营业务成本怎么入账 可以正常结转销售成本吗
老师,我们公司做智能快递柜营业的,购买快递柜是放小区营业供客人取快递件的,我想问一下我们购买的智能快递柜是直接计入主营成本还是计入固定资产,老师,假如计入固定资产按几年摊折旧?还有智能快递柜也需要安装智能系统,这个系统服务费要计入哪个会计科目??是一起计入固定资产还是计入主营业务成本??老师的意思是系统服务费和智能快递柜是一套的话,就可以把智能快递柜今38万和系统系统服务费2万一起计入固定资产是吗?借:固定资产38万贷:银行存款计提折旧:借:主营业务成本贷:累计折旧,系统服务费2万直接计入主营业务成本,借:主营业务成本2万贷:银行存款老师,这样做对吗?然后38万按5年折旧,系统服务费2万我直接计入主营业务成本,不通过无形资产再摊销,这样做可以吗?,麻烦老师看一下会计科目
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
资产负债表中 资产1.6万,负债7.2,所有者权益-5.6 未分配利润-8.6 净资产是多少 有实收资本10万
老师好!我做完付款凭证后该怎么对账核对正不正确
比如我这家公司从来没做过银行,这个月开始做银行,我怎么调银行余额呢?直接写一个调整分录,借银行,然后贷其他应付款法人,从法人垫款里冲出来可以吗?
老师您好,去年做的装修工程,我方为施工单位,委托单位是分几次给付的72万工程款。 去年是以借款的形式担保给付的工程款,今年实际应付的单位没付款,这样去年的借款就要转为工程款入账。 一账务怎么处理?二我可以分季度去开发票吗?
不是 这个是我们的成本
这个是项目里的一部分
你可以分期摊销入成本啊吗,别一次性
这个分摊入成本 分录怎么做
先计入待摊费用,每期摊销一部分