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员工报销购买电脑,开票日期是2.22,在3.2我认证抵扣了,但是这报销款还没付,这种怎么账务处理,这笔费用是记录在3月份吗

2022-03-02 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-02 14:31

同学,你好 你抵扣月份是2月,还是3月

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快账用户5176 追问 2022-03-02 14:34

显示所属期在2月

显示所属期在2月
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齐红老师 解答 2022-03-02 14:36

同学,你好 那需要做在2月份

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快账用户5176 追问 2022-03-02 14:36

款还没付给员工

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齐红老师 解答 2022-03-02 14:37

同学,你好 但是费用入账了

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快账用户5176 追问 2022-03-02 14:39

在2月份 借:固定资产 应交税费进项税 贷其他应付款--员工 3月份付款了的话 借;借其他应付款--员工--贷:银行存款?

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齐红老师 解答 2022-03-02 14:39

同学,你好 嗯嗯,可以的

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快账用户5176 追问 2022-03-02 14:41

就是那个发票认证抵扣,每月初抵扣的是上月的发票? 就比如3月份抵扣2月份的?

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齐红老师 解答 2022-03-02 14:41

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户5176 追问 2022-03-02 14:43

就是老板出差的酒店专票,我还没收到,但是我已经认证抵扣了怎么办这种情况

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齐红老师 解答 2022-03-02 14:46

同学,你好 先把抵扣的入账

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快账用户5176 追问 2022-03-02 15:24

没收的的那张发票,也要账务处理吗

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齐红老师 解答 2022-03-02 15:24

同学,你好 你抵扣了,就需要做账

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快账用户5176 追问 2022-03-02 15:37

老板还没拿来报销,这怎么账务处理呢

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齐红老师 解答 2022-03-02 15:39

同学,你好 借:应交税费-应交增值税(进) 贷:其他应付款

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快账用户5176 追问 2022-03-02 15:45

那这个写在哪管理费---差旅费因为是个酒店发票

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齐红老师 解答 2022-03-02 15:45

同学,你好 等发票来了,再做

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快账用户5176 追问 2022-03-02 15:53

发票来了后的账务处理是怎样的

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齐红老师 解答 2022-03-02 16:02

同学,你好 借:管理费用-差旅费 贷:其他应付款

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同学,你好 你抵扣月份是2月,还是3月
2022-03-02
对的,是的,借库存商品或者管理费用贷其他应付款,做到这个月就行。
2025-07-28
你好,可以的,在今年四月份做就可以 可以 这种没有发票可以正常做,但是抵扣不了所得税。
2023-05-04
您好,借:应交税金-应交增值税-进项税 (正) 借:管理费用(负),就是把入的费用科目冲回记到进项税里
2023-07-06
同学你好,我是晓博老师
2022-01-04
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