你好,借应付账款 贷营业外收入

老师你好,应付账款贷方余额有几十元或几百元不等,且确定以后再不会发生业务,那么这些账怎么处理?
老师,您好!我公司2021年应收账款A公司借方余额10万元,应付账款B公司借方余额10万元,A公司帐龄三年以上,B公司帐龄三年以上且以后也不会有发票进来,故经公司领导审批为坏账损失,分录,借 营业外支出-坏账损失 20万元 贷 应收账款/应付账款 20万元。因没有合理税前扣除依据,汇算清缴需调增,请问老师对于这笔坏账损失汇算清缴需填哪几张报表上的哪几行,如何填,谢谢!
老师,我们几个项目早就完工且已经和项目经理结清了,该项目后期不会再有成本发生了。但是账上“工程施工”这个科目,有的还有借方余额。还有的是如图片所示。而且这些项目完工已经已经好几年了。现在应该怎么处理呢
老师你好 我新接手一个公司,做的网络知识付费。课程销售以后,以前的会计借:应收-平台 贷:预收-某课程 现在我对账,发现应收平台几百万,但是平台上却没有钱,并且没有提现记录。我找不到以前的订单明细,切会计做账附件不齐。我不知道她是应收、预收账务处理错误还是怎么回事 请问我现在该怎么处理呢?
老师您好,我家有一个科目其他应付账款—银联商务股份,20年发生业务付出去pos押金2500元,年底科目余额在借方2500元,21年更换财务软件,期初余额变成了贷方2500元,然后在后续账目过程中发生两笔业务,都是收回pos机押金分别是1000元和3500元,合计4500元,现在最终余额在贷方7000元,这个太乱了,一个是借贷不对,再一个还缺失20年以前付出去的押金。总之现在这个业务已经全部清账了,就是要把这个科目余额调成零,要如何做分录呢
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
ups并机卡2个共8000入资产吗
老师,请教下,就是5月份报废了一批不良品,之前说是可以回收的,但是因为回收使用耗用的人工能耗太高就无偿叫叫收的人拉走了,这个不良报废金额,可以做长期待摊吗
蓄电池30个300一个9000入资产吗?事业单位
麻烦问下5月份按照多少天来算23天吗
新开票规定充电服务开发票项目名称怎么填?
经营范围里有农业机械服务,可以开小麦植保吗
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师算 烟叶税时, 不论支付多 与 少 还是不支付 ,都得按 价外补贴 10% 计入 计税依据,这怎么理解
是当坏账处理吗?
这个不叫坏账,是你的利得
凭证后附领导签字的调账说明就可以,对吗?
是的,凭证后附领导签字的调账说明就可以