你好,稍等,我这边计算一下

应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
老师,什么是出口抵减内销应纳税额,哪部分金额要计入这个科目
借:应收账款2034000 贷:主营业务收入1800000 应交税费-应交增值税(销项税额)234000 借:主营业务成本1500000 贷:库存商品 1500000 在3月8日按合同规定付款,甲公司收到款项并存入银行。 借:银行存款 1993320 财务费用 40680 贷:应收账款 2034000 乙公司在3月19日按合同规定付款,甲公司收到款项并存入银行。 借:银行存款 2013660 财务费用 20340 贷:应收账款 2034000 编制乙公司购买商品的会计分录 借:原材料 1800000 应交税费-应交增值税(进项税额) 234000 贷:应付账款 2034000 ①乙公司在3月8日按合同规定付款。 借:应付账款 2034000 贷:银行存款 1993320 财务费用 40680 ②乙公司在3月19日按合同规定付款 借:应付账款 2034000 贷:银行存款 2013660 财务费用 20340