您好!这个不算分红,除非他也是股东

公司跟投资者约定年底到达一定营业额按照营业额得多少去分,这算是分红吗?并且的话这个钱不是税后的,是直接按照营业额的点分,这种怎么操作账面上
老师,我公司去年买农机花了15万,已经按这个金额确认固定资产,并提折旧,今年给了农机补贴3万,这3万确认为营业外收入了,年底所得税汇算的时候,我的折旧是不是要调减,怎么调整呢?是一次性调减3万,还是按折旧期分期调?
公司销售商品,每个月需要给业务员算工资,是底薪+提成,底薪每个月固定,提成就是按照每个人每个月的销售金额提点。这个工资怎么做分录呢?我不太了解的点是,每个月计提下个月的工资,但是业务员的提成我不知道,怎么计提呢?而且下个月月初结账,这个成本对不上。这个一般是怎么操作的呢?
老师,去年有一个税收滞纳金55入账到城建税里面了,计提是营业税金及附加,现在汇算清缴调增这部分金额,账务还要处理吗?就是账面上23年税收滞纳金少了55,城建税多了55,不想改报表了老师,汇算清缴也做了,按照四季度报表申报的,就是现在怎么做个分录调整呢
老师,比如说A公司代B公司付材料款,会按照一定的金额算给B,实际代付出去的钱可能会跟与B公司结算的有差异,站在A公司角度,多收的钱算其他业务收入还是营业外收入,其他业务收入的话这个也没法对应有其他业务成本,第二,站在B公司角度的话,多付出去的钱是应该多成本吗?然后其实这A和B公司估计还要做合并报表,都是老板的公司,这到时又怎么合并阿 ,不大懂
老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数
老师,制造企业车间统计工作内容有哪些?
老师想问一下,开证书的服务费需要怎样的营业范围?
一个月扣好几个月的公积金,怎么在公积金系统查单位和个人共各扣多少
22年公司因资质补充人员 找人才市场要了一个人才信息过来 为其申报个税及社保 现人才申诉我公司乱报个税 我们并不知情人才市场未经人才允许拿到的信息 税务局通知我们去整改 一般要怎么处理?
老师好,云信的付款时间是以单据流转时间还是支付时间为准啊?我们跟供应商有纠纷,主要是为了统计是否是先票后款
老师,请问下员工体检,个人抬头,会计入账进福利费吗?需要合并工资申报吗
老师,公司应付和预付都记到应付账款里了,而且不好区别开比较混乱,现在应付账款是负数余额,我编制报表应该怎么办啊?
不是股东,不算,那账面怎么处理,这个分成
你好!因为他不是股东,所以不能分红。要做,只能当奖金之类
所以直接进管理费用也可以吗
你好!可以的。可以入管理费用