您好 申报表不体现欠的附征税金

老师,增值税纳税申报表第33栏欠缴款税额是累计欠的增值税,那么累计欠的附证税呢?
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师你好,增值税纳税申报表那一栏是当年累计缴纳的税款数?
老师 增值税表1 第33行 欠缴税额有数据(实际上个月已经缴纳的增值税) 是不是需要在第30行 本期缴纳上期应纳税额 填上33行一样的数据呢
您好老师 增值税报表33栏欠缴税款有金额是怎么回事儿呀 公司一直没有欠税的情况呀
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在哪里体现呢
根据实际缴纳的增值税计算 如果当期应交税费栏次没有数据 就不需要缴纳 也不体现 只有自己根据增值税金额计算
也就是我33栏欠缴税款和电子税务局要交的税合计不一样是正常吗 只要增值税对得上
33栏欠缴税款就是电子税务局里面的啊 您说的电子税务局要交的税合计 是什么意思?
电子税务局里不是还有其他税种吗?印花税,城建税那些
对的 合计不一样正常的