你好,这个挂着余额就可以的,不需要结转。

年末需要把附加税应交税费结转到其他应付款吗
其他应付款期末余额在货方,需要结转到管理费用吗
老师,我的分录:借管理费用,贷其他应付款,又写了一笔借其他应付款,贷管理费用,。这个到月末还需要结转管理费用吗
老师您好收到工会经费返还,做了 借:银行存款 贷:其他应付款 是不是本期还要同时结转到管理费用 借:其他应付款 贷:管理费用
发生了一笔货拉拉运费借其他应付款贷银行存款,因为发票没有来暂挂其他应付款后期要冲回其他应付款,期末借方余额,报表能重分类到其他应收款吗?为什么?