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上增值税发票服务平台那看到了很多通行费,2017年到2021年12月有700张,可抵扣税额度大概1000。因为是之前的搞不清那些入了账哪些没入账(入了账的报销直接按全票计费用没抵扣),系统出现700多张怎么办,要处理吗

2022-03-03 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-03 13:59

您好 如果实在无法分清 可以全部勾选算了

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快账用户7926 追问 2022-03-03 14:01

勾选那不是出来很多成本费用?怎么操作。我都没有那些票

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:04

只计算进项税额啊 不做成本费用 借:管理费用等 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字

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快账用户7926 追问 2022-03-03 14:06

那用什么做凭证呢,需要附什么吗?我觉得通行费好烦呀,发票数量多核算量大没几块钱

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:06

可以用勾选清单做附件

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快账用户7926 追问 2022-03-03 14:07

发票不抵扣勾选可以吗?是不是就不用做进账里去?

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:08

不抵扣勾选可以的  不用做进账里去

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快账用户7926 追问 2022-03-03 14:09

你建议呢。我怕被管理员问,那么通行票多都没弄

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:10

我觉得单位名下有车 还是勾选的好 可以先勾选一部分  多分几次进行

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快账用户7926 追问 2022-03-03 14:11

好,需要用什么做附件吗?先✓日期近的还是最早2017的

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:12

先✓日期最早的 用勾选清单啊 统计界面可以下载

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快账用户7926 追问 2022-03-03 14:14

哦好的。像通行费发票的,正常情况下报销的时候就当月要抵扣掉是吗?

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:15

入账当月就勾选认证比较合适

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快账用户7926 追问 2022-03-03 14:32

业务员报销的发票是 预付卡销售*ETC充值费,当月入账是按全票记账。这个要怎么操作

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快账用户7926 追问 2022-03-03 14:33

入的是费用,后面不会报销了

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:33

 预付卡销售*ETC充值费  这个跟勾选平台的不搭界啊 预付卡的 后面不开票的

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快账用户7926 追问 2022-03-03 14:35

那就是这种直接入费用是吧。是的,后面不开票的。因为有的人充值时报销有的不是

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:36

是的 这种直接入费用

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快账用户7926 追问 2022-03-03 14:44

车辆都是长期在外面跑业务,通行费油费是计入差路费吗?

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:46

是的 车辆都是长期在外面跑业务,通行费油费是计入差路费

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您好 如果实在无法分清 可以全部勾选算了
2022-03-03
同学你好 账务处理 通常应将出口收入转为内销收入,按适用税率计算销项税额。会计分录如下: 冲减出口收入:借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入-出口(红字) 应交税金-增值税-进项税额转出(红字) 确认内销收入:借:应收账款 贷:主营业务收入-内销 应交税金-应交增值税-销项税额 增值税处理 如果符合条件,该发票的进项税额可以抵扣,可在认证后在规定期限内申报抵扣。不用等到2025年6月,2月可以做账务处理并认证抵扣发票差额交增值税。 电子税务局操作 外贸企业应登录电子税务局,通过【我要办税】-【证明开具】-【开具出口退(免)税证明】,找到出口货物转内销证明开具事项,点击“在线申报”,完成明细数据采集、证明申请、申报结果查询三个步骤来申请开具出口货物转内销证明,取得证明后在下一增值税纳税申报期内申报纳税。
2025-02-28
同学你好,出现账面跟系统不一致,建议你着笔核对进项税,做帐不能估计
2022-03-17
您好,账务要按实际发生的期间入账,但勾选认证的可以放到12月份的。 补税1000,计入利润分配 -未分配利润的
2025-04-11
你好,这三张发票勾选认证了吗?
2022-04-11
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