你好!借,原材料,贷,银行存款 发给对方,借,委托加工物资,贷原材料,安装,借,固定资产,贷委托加工物资

请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
最后委托加工的物资收回我单位时,根据对方开具的加工费票和加工的产品金额,确定委托加工物资的金额吗?
按加工费金额 支付加工费用、应负担的运杂费等: 借:委托加工物资 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
把材料还要加工成成品了,我单位做入库,并计入固定资产总价吗? 加工费计入委托加工物资里吗
你还需要安装,在安装前计入在建工程
购进材料:借,原材料,贷,银行存款 发给材料,借,委托加工物资,贷原材料 支付加工费等:借:委托加工物资 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 产品完工:借:在建工程 贷:委托加工物资(此时的金额是该科目的合计) 安装时,借,固定资产,贷:在建工程 请问这样对吗,老师
你好!同学对的!谢谢!