你好!借,原材料,贷,银行存款 发给对方,借,委托加工物资,贷原材料,安装,借,固定资产,贷委托加工物资

老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
最后委托加工的物资收回我单位时,根据对方开具的加工费票和加工的产品金额,确定委托加工物资的金额吗?
按加工费金额 支付加工费用、应负担的运杂费等: 借:委托加工物资 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
把材料还要加工成成品了,我单位做入库,并计入固定资产总价吗? 加工费计入委托加工物资里吗
你还需要安装,在安装前计入在建工程
购进材料:借,原材料,贷,银行存款 发给材料,借,委托加工物资,贷原材料 支付加工费等:借:委托加工物资 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 产品完工:借:在建工程 贷:委托加工物资(此时的金额是该科目的合计) 安装时,借,固定资产,贷:在建工程 请问这样对吗,老师
你好!同学对的!谢谢!