同学你好 是你们代收代付的吗

我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
我们公司是商场联营公司,请问一下,公司销售10万,我们公司公账转款给了商场10万,联营费用1万,我们需要给商场开13%的专票9万给商场,上面没有任何备注,商场又转回我们9万的款项,请问我这个具体的账务怎么处理呢?公司转10万给商场是借预付账款10万,贷银行存款10万,我们给商场开发票并收到9万,是借银行存款9,贷主营业务收入79646、销项税额10354,那我的预付账款10万怎么销账呢?怎样做会计分录才能平账?还有1万的费用怎么做会计分录,谢谢老师指点!!万分感谢
老师,请问下:我们是汽车服务公司,有销售汽车、售后维修。目前遇到一些问题:例如客户转款20万进来(含保险费、上牌费)购车款,我们按20万开了销项发票,然后又将保险费1万多转给客户,客户转给保险公司(因为保险要实名制),然后保险公司给我们公司开票,请问这样可以做税前扣除吗?另外,上牌费也是需要转给个人去代办牌的,因为没有发票没做费用
老师,你好,我司是汽车销售公司,二级经销商,我司有一个客户购车,购车款走的是厂家金融,由于我司没得这个权限,所以通过我司上一家经销商走的厂家金融,当时我们达成的协议是贷款直接打到我司上家经商商抵扣车款,但是我司单独转了3000的金融贴息费给我司上家经销商,他们跟我们开的发票是 现代服务*服务费,这样开可以嘛?
老师您好,我们刚从亿信达转过来一家汽车售后维修店,转让费是20.3万,有已经开票给上汽公司的三包服务费5.6万,还有14.7万没有开发票,需要我们开给上汽公司开发票,这20.3万上汽公司都会转给我们,但是我们现在已经用现金支付给了亿信达服务商。我们在给上汽开发票的时候也不能算是我们的收入,我该怎么写分录呢?谢谢
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
相当于是这样,我们先支付了亿信达,这个钱会由上汽公司支付给我们,我们支付亿信过的20.3万,有5.6万是亿信达转给我们的时候,已经开票了,14.7万还没开票,由我们开票给上汽,就不知道我开了票的分录怎么写
同学你好 开了发票就不是代收代付了 按照开的发票来做分录哦
可是这14.7万的发票所收的钱要全部冲抵之前给亿信达的那20.3万啊,该怎么进行帐务处理呢
同学你好 5.6万是你们的收入吧 你直接做收入 14.7做收入然后委托付款的就行
不是的,5.6万和14.7万都是别人的收入,只是转让给我们了,我们要代收,我们已经提前支付给他了,开票的收入怎样做分录才能冲抵之前那笔其他应收呢?
那你为啥开票呢 你开票了就是你的收入哦
这是代别人的收入,和我们的自己怎么区分呢
代收的不开发票 你也不做收入 只要做代收代付就行
可是我们这笔代收也要帮开票啊,开票才能收到钱
要实际收款方自己开票才可以
这笔业务到底怎么做呢
借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款