你好,预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的

有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
老师 我们公司应付账款有些单位贷方一直有余额,但是实际上我们不用支付供应商货款了,需要怎么调账呢?
有一家公司即是我们供应商,又是客户,收到他们汇票的时候会计分录是不是可以做 借:应收票据,贷:应付账款/应收账款?贷方可以直接减少应收账款吗?
客户应收账面余额还剩500预付款在我们这,我们给他发了600元的辅料,但是这个辅料没有入账,我又要把他预付的500减下来,怎么做凭证,贷方入应收账款,借方记什么
直接登记、登记机关是民政局的民非年检审核是去社会组织服务中心办吗?是截止3月底吗?可是现在已经5月了,还能办吗?
老师,给员工交的社保,年度汇算清缴,该填在职工薪酬支出哪一栏次呢
老师,营业执照地址变更,税务也要变更,那么银行呢?
小型微利企业在印花税上有什么优惠政策?
出口退税系统里,免抵退申报汇总表里的25年12月数据会延迟是吗(在申报25年12月份增值税时)?
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
那没有任何办法冲销啊?
可以拐弯做冲销吗
你好,是的。 需要一个是资产一个是负债,这样才可以抵消的
可对方怎么说他们那可以做,那他们分别做的什么科目呢
你好,对方说的可以做(不要太相信人家说的,要有自己的独立判断),麻烦提供一下对方的分录,谢谢了
就是不知道对方做的什么分录
好像做的应付帐款和应收帐款
你好,对方都没有提供,人家说可以你就相信(不要太相信人家说的,要有自己的独立判断才是) 预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的 如果可以抵消,那太好了,都是欠对方的钱,还可以直接抵消了,那不是欠款都不需要偿还了吗
他的意思是预收里少付一笔
你好 购进的时候,没有付款,借:库存商品等科目,贷:应付账款 预收对方款项的时候,借:银行存款,贷:预收账款 预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的 你自己想想,购进没有付款,对方还给你预付了款项,结果应付账款还不需要支付,天底下没有这么好的事情
说的也是
祝你学习愉快,工作顺利!