你好,预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的

有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做... 有一个单位既是我们的客户又是我们的供应商,现账面预收账款贷方余额:50 应付账款贷方余额:100,请问我怎么样用预收账款冲应付账款,具体会计分录该怎么做
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
老师 我们公司应付账款有些单位贷方一直有余额,但是实际上我们不用支付供应商货款了,需要怎么调账呢?
有一家公司即是我们供应商,又是客户,收到他们汇票的时候会计分录是不是可以做 借:应收票据,贷:应付账款/应收账款?贷方可以直接减少应收账款吗?
客户应收账面余额还剩500预付款在我们这,我们给他发了600元的辅料,但是这个辅料没有入账,我又要把他预付的500减下来,怎么做凭证,贷方入应收账款,借方记什么
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
那没有任何办法冲销啊?
可以拐弯做冲销吗
你好,是的。 需要一个是资产一个是负债,这样才可以抵消的
可对方怎么说他们那可以做,那他们分别做的什么科目呢
你好,对方说的可以做(不要太相信人家说的,要有自己的独立判断),麻烦提供一下对方的分录,谢谢了
就是不知道对方做的什么分录
好像做的应付帐款和应收帐款
你好,对方都没有提供,人家说可以你就相信(不要太相信人家说的,要有自己的独立判断才是) 预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的 如果可以抵消,那太好了,都是欠对方的钱,还可以直接抵消了,那不是欠款都不需要偿还了吗
他的意思是预收里少付一笔
你好 购进的时候,没有付款,借:库存商品等科目,贷:应付账款 预收对方款项的时候,借:银行存款,贷:预收账款 预收和应付账款都是负债,而且都是贷方余额,这样是无法冲销的 你自己想想,购进没有付款,对方还给你预付了款项,结果应付账款还不需要支付,天底下没有这么好的事情
说的也是
祝你学习愉快,工作顺利!