同学,你好 总账,期初
老师我们是用友T+的,20年已经结账了,21年的开始记账了,现在发现20年有漏计提得费用,想问下能反结账去修改吗,我们是同一个账套,谢谢
请问老师,用友数据已从上年结转,后来反结账,有些数据变化,用友22年没开始做账,期初数据怎么重新结转
有老师用用友u8吗,想问下一开始已经结转了22年期初数,后面为了改21年的账反结账过,改完账后现在怎样更新22年的期初数?
你好,老师,我问下我用友t3 我去年年结帐了,然后我回去修改了下,然后我想着22年的账套重新引入21年年底数,然后显示我22年已做账,不能引入,这情况咋办,是不能重新引入了吗
用友T+,113,114两个短期借款科目为什么在21年能体现在22年体现不出来,我最开始做账是在102这个科目里做的,后来我又改的凭证,从102里面分出来了,新建了两个113,114,然后21年能看见这两个科目,到22年就没有了,怎么回事呢,导致我报表也不平,结22年1月份的账也结不了
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
我知道在期初,但期初数不知道在哪可以调整了
是从1月反结账,再反年结去改的12月份
同学,你好 清零,重新开账结转
老师,为什么会是只读状态?是我没有权限的意思吗
同学,你好 可能是没权限