同学,你好 总账-期初——结转

13-19年做账 没有用这个软件结转报表的功能,每个月也没计提,结转,然后是手工做的报表,但账是平的,只是有些数据不对,现在20年重新建账 是直接期初余额改数据,还是怎么办呢
请问老师,用友数据已从上年结转,后来反结账,有些数据变化,用友22年没开始做账,期初数据怎么重新结转
有老师用用友u8吗,想问下一开始已经结转了22年期初数,后面为了改21年的账反结账过,改完账后现在怎样更新22年的期初数?
老师你好!我21年少做收入,现在反结帐,反记账重新做了,做完后结转上年数据,怎么出来是“是否将20年度帐转入21年度”这是什么原因??今年1月份我已经结转了上年数据,也做了1-3月的帐,现在怎么操作??
老师你好!我21年少做了收入,从今年3月份开始反结帐、反记账到去年11月份补做,现在把21年数据结转到22年时出现问题,请问老师怎么处理?
中型餐饮2000平左右,按税务行业标准,无票收入占总收入的百分之多少
老师,你好,请问外贸企业做账,美元账户收汇是按收汇当天的汇率换算,还是按当月首个工作日的汇率换算啊?
老师。我本来销售给客户是有赠品的,那我赠品跟原品就分摊价值入账。现在客户要求分开开单,赠品也不开票,我的赠品就不好分摊价值了。是不是只能赠品单独申报收入?还是不管客户分开开单,我也按分摊价值入账?
出口退税企业 昨天在电子税务局申报的出口退税,今天税务让我公司先撤回,下月再报,不知道电子税务局已申报的出口退税在哪里操作撤回?
老师 用友U8软件 在哪可以看到经营现金净流量
如果是银行账户打给支付宝的话,基本户打款给支付宝的公户然后支付淘宝的费用是,借其他货币资金贷银行存款吗?如果是没付款成功被退款了,是红字冲销还是做反分录?
老师好,一月份的应付款金额确定了 是不是应该在金蝶上录一个分录 借:库存商品 贷:应付账款 后面付供应商款了 才能冲减应付账款
请问异地预缴我已经缴纳过,然后开了票,这个税当月还需要在缴吗
有一个工程,合同约定在工程全部完成并等甲方验收后支付款项,那比如工程是在3月份完工,4月份甲方验收完成,我账上是否应该按照终验法在4月份确认收入并申报企业所得税收入
老师,我们2月底发了奖金,这个我现在申报个税,怎么填写?直接把工资数字加上?还是单独写奖金收入?
以前已结转的数据的怎么办
同学,你好 会自动覆盖
谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!