你好 借成本费用 贷应交税费应交增值税

老师,我上个月勾选发票的时候勾错了,因为它税额是一样的,就是A和B两张发票的税额是一样的,我实际上是要勾选 A,但是在系统里给勾选成B了,这个月又勾选B发现了这个问题,我这个该怎么办呢?
老师,我有一张手续费发票220元,进项税额已勾选认证,但是这不费用不做账,我怎么把进项税额转出来呢
老师,我有一张7月份的增票进项不抵扣的,7月份账做了,但是因为搞错了没勾选,我在8️认证时勾选了进项不抵扣。还有,在8月份做账的不抵扣发票,因为看错在7月就做了进项不抵扣勾选。这样会不会有问题?
老师,我11月有张发票税费是一样的,我给勾选错了,我现在要把进账转出,我得怎么做凭证呢
老师,请问一下,我有一张进项发票,我勾选认证了,现在对方数说开错了,我现在怎么处理呢,是我这边要红冲吧,怎么红冲
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
郭老师,郭老师 ,您好,我们这个公司是光伏发电项目,现在已经承建完毕,开始发电,这个项目上零星的抄表、维修什么的活,需要3-5个人来运维,可以把整体这个运维外包给关联公司吗?老师
老师,请问增值税申报表上,第一栏计税销售额,第2栏其中应税货物销售与第3栏应税劳务销售额,是怎么区分的
朴老师,请问2022年2023年的专项附加扣除的贷款合同编号填错了,今年就填不上了,这种情况应该怎么处理?
老师您好请问房产税有两年没有申报 现在需要缴纳滞纳金 我现在在电子税务局直接把这块房产录入 能交房产税和滞纳金吗?是什么流程 谢谢老师
我公司是生产企业在2025我公司是生产型企业,自 2025 年开始有出口业务,少量出口。在 2025 年 12 月份的时候,有一笔报关单。确确认了收入,然后增税申报表做了免免抵退税收入确认,然后免抵退税申报表没有申报。我计划在本月报免抵退税申报,那么我增值税申报表怎么处理
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
在建工程基建一些比较小的基建项目比如按个防盗门,燃气安全阀等转固必须要有验收报告吗
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
我本来是这样做的,现在要转出该怎么做
进项税额转出的分录
借成本费用 贷应交税费应交增值税(进项税额转出
以前做的那笔分录要冲红吗?
是不是借主营业务成本贷应交税费进项税额转出
你好,学员,是的。你说的对
是借主营业务成本贷应交税费进项税额转出