你好,如果200是不含税的200乘以1%,这个就是你需要缴纳的增值税。

请问老师,我们公司是一般纳税人,商贸公司,一个月销售额是200万的话,大约需要交多少税呢,大致的怎么算(税负达到1)
老师好!请问税负是怎样计算的?商贸零售企业,上个月注册的公司,4月销项税额减去进项税额(销项税额有40多万元,进项税额有70多万元,我留待抵扣进项税30多万元)本月应交增值税158元,这样行吗?增值税是否交太少了呢?在税负多少范围内比较合适?一般商贸零售税负是多少呀?谢谢老师!
老师,商贸企业每月都正常经营,为啥进项总是大于销项呢 我有个客户是商贸公司一般人,卖计算机及计算零配件的,也不存在买进项的问题,为啥每月的进项总是大于销项,如果不刻意保持增值税税负率的话,公司每月都不用交增值税的
老师你好,请问我们是餐饮公司一般纳税人,收到一张免税的普票,金额1万,请问我们可以自行计算多少进项?填报表时怎么填呢?
老师我们是商贸公司 一般纳税人 这个月销售量含税价20万 我们进项有40万 需要勾多少的进项 才能控制税负率
老师,中级的报考条件一定要交社保,或者是报个税的公司卡的工作证明才也可以吗?还是说只要这个公司卡过这个工作证明就可以了?
个体户金银珠宝店,个税是核定的,就是按收入✖️税务局给的税率来缴纳,那问题来了,以旧换新这部分的所得税收入怎么确认,是以实际收到的差价还是新金的全额?
河南,像税务局工作的地方,是不是也有很多合同编制的工作人员,不单单是有编制的
公司2023年成立的,注册资本300万,实收资本是2026年4月开始陆续投入,4月—7月一共入了36万实收资本,我今天在电子税务局征纳互动请客服认定了营业账薄印花税的品目,纳税期限是按年,那么我应该是在2027年1月20日前才申报2026年的这36万实收资本的印花税吗
公司2023年成立的,注册资本300万,实收资本是2026年4月开始陆续投入,4月—7月一共入了36万实收资本,我今天在电子税务局征纳互动请客服认定了营业账务薄印花税的品目,纳税期限是按年,那么我应该是在2027年1月才申报2026年的这36万实收资本的印花税吗
请问河南地区大学里的财务岗位都有什么?具体做什么?处理流程和普通公司有什么区别?
已计入成本费用的职工薪酬是填1-6月的金额吗
之前老师告诉我的学习方法是,主观题做金融工具和合并报表,客观题做6座大山。但我这半个月都没有学习。考试还有40天了,我还需要学习吗?还是等明年再学?备考会计财管,裸考税法。会计财管,我之前把所有客观题都做过一遍了,只是东奥准确率特别低。第1遍做题的时候,会计学堂的准确率是会计60%财管50%多。
你好。我按2026.4.1一6,30日取得发票,电子发票查询导出,交购货印花税可以吗?
老师,单位银行贷款利息只有回单,如果计入财务费用利息支出是不是汇算清缴不让扣除?
老师个人所得税平常是分档位,减速算扣除数得出来个税
要是给老板说的话,个税税率大致是多少啊
你好,个人所得税是工资薪金的吗?
是你们缴纳的是生产经营所得?
老师我弄不清什么情况下交生产经营所得
你好,个人独资、个体户、合伙企业都是需要缴纳的。
那个人独资,个体户,合伙企业就不用交个人所得税工资薪金是吧
个体户不需要缴纳工资薪金的,其他的都需要记缴纳工资薪金的,还需要缴纳生产经营所得。
老师正常公司的商贸公司话就是员工交个人所得税,企业就是交企业所得税,你说的生产经营所得就是企业所得税是吧
老师正常的商贸公司的话就是员工交个人所得税,企业就是交企业所得税,你说的生产经营所得就是企业所得税是吧
你好,生产经营所得是个体户、合伙企业、个人独资这些企业缴纳的,他们不缴纳企业所得税,缴纳的是生产经营所得。你不能说企业所得税就是生产经营所得。
哦哦明白了,
不用客气,工作愉快。
老师要是不是合伙企业的公司,个人所得税一般税率是多少啊?粗略算的话
你好,你说的这个个人所得税是生产经营所得吗?如果是的话,利润总额减去投资者扣除费用一年6万,这个余额乘以税率减速算扣除税率表可以参考这个。
累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 其中:累计减除费用,按照个税起征点5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 工资可以参考这个,也不知道你说的是哪一个。
老师我说的是公司员工缴纳的工资薪金所得怎么算呢
累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 其中:累计减除费用,按照个税起征点5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。