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老师,采购原材料,原价3529.6元,供应商填写的金额为3530元,是月结账户,含税价为3530*税点,请问采购和结账时分录分别怎么做

2022-03-04 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-04 10:29

借原材料3530贷应付账款。 这个是采购的结账的时候。 借应付账款贷,原材料3530 借原材料贷,银行存款3530加上3530乘以税点

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快账用户9764 追问 2022-03-04 10:33

老师,是系统做账,设置了辅助核算,按采购单据的数量单价算出来是3529.6元,请问还有0.4怎么做账

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齐红老师 解答 2022-03-04 10:34

你好,调整之后的差额差着00:04钱吗?那你调整最后一个产品的。

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快账用户9764 追问 2022-03-04 10:40

老师,我是新手小白,采购原始单据供应商写的金额是3530元,系统做账是3529.6元,那个差价0.4是计入营业外支出还是怎么调整,不会

老师,我是新手小白,采购原始单据供应商写的金额是3530元,系统做账是3529.6元,那个差价0.4是计入营业外支出还是怎么调整,不会
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齐红老师 解答 2022-03-04 10:46

你好,差额放到最后一个原材料里面,增加最后一个产品的成本。

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齐红老师 解答 2022-03-04 10:46

供应商的价格和你的入库价格是。

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借原材料3530贷应付账款。 这个是采购的结账的时候。 借应付账款贷,原材料3530 借原材料贷,银行存款3530加上3530乘以税点
2022-03-04
你好请把题目完整发一下
2022-04-28
同学,您好。很高兴为您服务! 采购验收入库会计分录 借:原材料 3500 贷:材料采购/在途物资 3000 材料成本差异 500 材料成本差异=(-200+500)/(2500+3500)*100%=-5% 领用分录 借:生产成本 5000 管理费用 100 贷:原材料 5100 调整分录 借:材料成本差异 255 贷:生产成本 250 管理费用 5
2022-04-28
同学,你好 12月份,补做1万 借:原材料1 贷:应付账款1
2022-12-12
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