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做未开票收入 应该怎么做分录 ?

2022-03-04 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-04 14:49

借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

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快账用户9372 追问 2022-03-04 14:50

那附加税 可要计提 ?老师

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:51

是的,相应对应的附加税肯定得计提

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快账用户9372 追问 2022-03-04 14:52

老师 那开票那个月的时候 账 是不是就什么都不用做了,

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:53

开票哪个月就需要做账的

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快账用户9372 追问 2022-03-04 14:53

怎么做账,我不是在未开票收入的时候账已经做了吗?

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齐红老师 解答 2022-03-04 14:53

对,如果你做了 就不用了 我以为你没做呢

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快账用户9372 追问 2022-03-04 15:01

老师 那到底是做未开票收入的时候做账 还是开票的时候做账呢

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齐红老师 解答 2022-03-04 15:02

意思还开票吗?要是开票就开票的时候做账

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快账用户9372 追问 2022-03-04 15:04

做未开票收入 不就是提前把税款缴纳掉吗 ?票之后再开的意思

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齐红老师 解答 2022-03-04 15:04

你开票以后再交增值税就行

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快账用户9372 追问 2022-03-04 15:08

做未开票收入的时候 就让我把税款缴纳掉

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齐红老师 解答 2022-03-04 15:09

你们这个是什么业务

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快账用户9372 追问 2022-03-04 15:24

建筑行业 有个未开票收入

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齐红老师 解答 2022-03-04 15:24

那你按照我之前告诉你这么做就行。

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借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
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