借:应收账款 贷:主营业务收入 增值税

老师好,4月份记账有未开票收入,并且已经申报了未开票收入,5月份开票了,那么记账应该怎么记,要把4月份记得未开票收入负数冲掉吗?
预收账款是不是也可以用应收账款的贷方去记,这部分预收未开票,做到应收账款的贷方 也算是未开票收入是吧 和预收账款借方等同
请问老师,我们对应收款的时候发现一笔以前年度未开票收入,当时没开发票全额记到收入里了,确认了应收账款,但对方没有收到发票,没有确认应付账款,现在给对方补开发票,我应该怎么记账呢?
收入应该怎么取啊 按销售额的话,未开票已收款和未开票未收款(合同已签署的),老板想计入收入,合理吗?做内账的实际利润,一般怎么算
老师 建筑合同,有开票收入,也有未开票的收入,做内账,怎样记录未开票的收入?未开票的收入应该记录在应收账款项下,那对应用什么科目
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
老师,我单位有两个人,就是一个保洁,一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保,就是在我单位入职前就有所以单位没给社保,做工资表时有这两个人,但是没申报个税觉得临时人员会随时离职,现在问老师,这两个人实务怎么做符合财务和税法规定,就是工资怎么做账,个税需要怎么做,还需要做什么,保洁2500工资会计600元
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?
是这样的,有一份合同,有部份已开票确认了收入,还有另一部份还没开票,当工程完结才开票,但老板说,这部份未开票也要挂应收,但不知道要用什么科目对应挂
没开票也没收款,什么也不做