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3月份的未开票收入做账时分录,借:应收账款 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税(销项),本月已开具发票,分录应该怎么做呢?

2023-06-26 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-26 14:43

借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票

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快账用户4095 追问 2023-06-26 14:58

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-26 15:02

不客气,祝你工作顺利

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相关问题讨论
借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票
2023-06-26
是的,你的账务处理是对的
2021-05-15
冲减之前的收入及销项税 然后按发票确认收入及销项税
2020-12-23
你好,把未票的这一部分冲销就可以的,金额写负数 借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费 然后按照发票在入账
2022-11-02
你好   是的。  开票了先红冲无票收入分录 。在按开票的情况做一遍分录即可 
2021-08-02
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