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Q

老师!我们领导拿来一张绿植发票,我们从公户转到他的私户报销了,我们做账的时候应该怎么做呢?

2022-03-04 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-04 15:01

同学,你好: 借:成本/费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款

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快账用户3375 追问 2022-03-04 15:03

老师!那他私户收到应该做什么科目,或者说做内账的时候科目应该怎么做比较合理呢?

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齐红老师 解答 2022-03-04 15:04

你是指他收到公司的货款吗?

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快账用户3375 追问 2022-03-04 15:06

老师!不是,就是他报销的费用发票,从公户报销然后报销到他私户,我们需要做做内账呢?

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齐红老师 解答 2022-03-04 15:07

借:管理费用 贷:银行存款

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快账用户3375 追问 2022-03-04 15:14

老师!我还不是很理解哦,从公户转出,借:管理费用1000,贷:银行存款。那私户收到应该挂往来吗?或者还有其他方法吗?

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齐红老师 解答 2022-03-04 15:18

私户收到的是指哪方面了?能举个例子吗

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同学,你好: 借:成本/费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款
2022-03-04
你好,收到时入在其他应付款,付给领导时再冲其应付款.
2021-09-23
你好 这个是啥业务的
2020-12-31
你好,要对方写个证明,签字,说明是代某公司退回款项。
2021-01-05
你好 写个委托说明可以的,你正常记收入里 
2022-03-11
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