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老师您好,暂估材料入库,借:材料,贷:应付账款,后面收到发票又怎么做账呀

2022-03-05 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-05 15:13

你好,不跨年的话,原分录红字冲回,再按发票金额做凭证

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快账用户4869 追问 2022-03-05 15:14

要是跨年呢

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齐红老师 解答 2022-03-05 15:21

你好!跨年涉及损益的需要通过以前年度损益科目

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快账用户4869 追问 2022-03-05 15:21

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-05 15:22

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你好,不跨年的话,原分录红字冲回,再按发票金额做凭证
2022-03-05
对的,同学,你的做账流程是对的
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借,原材料 应交税费,增值税 贷银行存款等 根据发票做这个处理
2022-03-06
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2025-11-18
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