您好,一般是实际收到的原材料,但是发票没有来,先暂估入库

老师 开始我暂估入账 借 原材料-暂估 贷 应付账款-暂估 发票回来我冲红(金额红字) 借 原材料 贷 应付账款 借 原材料 进项税 银行存款 但是我暂估入账 借 库存商品 贷 应付账款 但是我卖出去了 借 主营业务成本 贷 库存商品 发票回来要调成本吗?? 发票回来(红字) 借 库存商品 贷 应付账款 借 库存商品 进项税 贷银行存款 暂估五元 发票回来7元 不影响所得税和库存?
老师好,原材料暂估入库怎么回事啊? 借,原材料,暂估入库, 贷,应付账款,暂估入库 怎么回事啊?谢谢
老师好,3月份的暂估入库,暂估的原材料,刚接手,也不知具体哪家的原材料没来发票,能冲回去吗? 谢谢
老师好,3月份的暂估入库,暂估的原材料,刚接手,也不知具体哪家的原材料没来发票,能冲回去吗? 谢谢
老师,估价入库的都用暂估应付款这个科目,这个科目200多万没事吧 借原材料 贷暂估应付款
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
我方是被吸收方,进项税转到给合并方,在建工程,其他应付款(欠的是吸收方的钱)以上三个问题怎么做账务处理
贷款利息如何做会计分录
老师,我们公司是开连锁火锅店的,就是这些火锅店都是核定征收的,每个店的法人不一样,这个需要汇算清缴吗
转入上游公司的钱可以做成借,应收账款,贷银行存款吗
是为了少缴税吗
怎么冲啊
您好,不是的,暂估应该需要真实的业务,有的地方是原材料先到发票没有同时到
老师好,因为我新接手,不知道哪些原材料的发票没来,能冲吗?来了发票再入账呢?
你好,你实际收到材料了吗?需要确定一下