第二步,先计提盈余公积 然后再分红。

老师好,我们公司是做外贸的,每年6月底,分上年赚的利润的20%给股东,6月30日分了利润按股份比列分的。这样记帐,借 利润分配/未分配利润 贷 利润分配/应付股利 借利润分配/应付股利 贷银行存款对吗?
老师,股东未分配利润年底余额10万,分红的会计分录, 借:利润分配—未分配利润10万 贷:应付利润—张三 6万 应付利润—李四 4万 借:应付利润—张三 6万 应付利润—李四 4万 贷:银行存款 10万 这样对吗
请问老师,给股东分配普通股股利,借:利润分配—未分配利润 贷:应付股利 发放:借:应付股利 贷:银行存款 那缴纳的20%个税怎么做分录?
老师,我们是一家合伙企业,之前的会计年底把利润结转到了应付股利科目,现在应付股利贷方余额322万,我接手后转到利润分配-未分配利润150万,那么,现在分红,借:应付股利322万,利润分配-未分配利润150,贷银行存款,可以吗?
老师,我们是一家合伙企业,之前的会计年底把利润结转到了应付股利科目,现在应付股利贷方余额322万,我接手后转到利润分配-未分配利润150万,那么,现在分红,借:应付股利322万,利润分配-未分配利润150,贷银行存款,可以吗?
个体工商户如果收入100万,那我需要缴纳多少税
电子银行承兑票据,我是收款人,出票日是26-1-30日,到期日26-7-30日,我怎么查到账情况
你好,请教老师,个税申报要怎么申报,2026年1月工资2026年2月20日才发,税款所属月份应该怎么选,
别人给我开了一个承兑票据,我怎么查款到账没有
您好,老师,因前期有增值税留抵抵欠,导致未交增值税和应交税费余额没调整对,现进项税额481550.34,转出未交增值税120360.99,销项税310122.08,进项税额转出295101.94,应交增值税贷方3312.69,未交增值税借方1483.62,现应交税费贷方1829.07,实际应是5141.42,未交增值税也应是5141.42,老师,怎么调整呢?
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
在电子税务局怎么查整年的完税证明
车辆违章处理罚款 放在营业外收入
老师我们是生产啤酒,采购商标数量31万,实际收到29.4万,发票开来31万,发票多开,实际收货少,按发票31万入账吗?
酒店焊个大棚的 大约在2万多元 这个钱应该放在什么科目
好的,老师
不用客气,工作愉快。