你好,一般是红冲再更正,清晰一些
老师你好,想问下以前年度的应收账款错记为应付账款,调账的话直接借记应收账款,贷记应付账款吗?还是需要冲红以前的分录,再重新做个正确的?
老师,我想问下,去年预付了一笔工程款,供应商选错了。跨年调整,是不是直接把供应商调过来,还是怎么调账
请问一下 去年有一笔预付账款 做错 做成 应付账款了,今年改过来,是红冲再更正,还是可以直接调账呢?
请问老师,但年的差错要怎么更正呀?比如应录入其他应付款的科目录成应付账款,我要怎么修改呢?先红冲再写正确的分录?还是直接可以把应付账款的金额转入其他应付款?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?