那你们是提前收了人家一部分钱,还是额外收的税点?

购买材料多了,发票已开,造成退货,实际付款比专票上的金额少,怎么入账,分录怎么做
卖的商品,销货清单上的金额比实际收款金额多,发票怎么开具?账怎么做?
申报系统里未开票收入比实际开具发票的金额少2分,税额比实际开具发票金额多2分。这种分录应该怎么做,账上余额表才能平
老师,金额190的开票清单,发票开的是210元,做账时要按190做,多的210怎么做分录呢,实际收到货是190
老师好,开票金额比实际收款金额多了6分钱,怎么做账?少收的6分钱应该怎么入账?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
没有收钱,东西先拿走了,拖了一两年了,最后终于给钱了,还把几百的零头没付,最后老板意思零头不要了,当送她了,现在要发票里,发票按什么开?不考虑税点,小规模纳税人。
按你实际销售出去的开 差额做营业外支出
个体户里面好像没有营业外支出这个科目。
给个人开票。
你好,你是什么准则做账的?没有这个科目。
个体户简易会计制度
个体是按营业外收支
那你就用营业外收支这个科目511。
我开票按清单上一致开,实收金额少,差额做到营业外收支上。
你好,对的是的,是这么做的。
实际工作中,赠送的,甩零头的,是不是都按清单上的记入收入?送的东西成本可以放入成本么?还是进入营业外收支里?或者费用里?一般不送,这也是没法了第一送。
你好,抹零的放到营业外收支里面 赠送的借销售费用 贷,库存商品 应交税费应交增值税销项 视同销售
如果没有清晰是按赠送还甩零头的,那么可以按甩零,进入营业外收支里吧?
你好 可以的 可以这么做的
好的,谢谢。
不用客气 周末愉快