你好,需要查找原因才可以消掉的。

往 来账前面是代理记账做的没做清楚,实际平了,但是他前面挂了很多那我这个怎么消掉
你好,快20年的陈年老账,以前交给代理记账公司做的,现在应收应付账面错乱杂章挂了很多往来,实际上只有几笔,之前他们的会计没有对应发票和收付款冲账,导致应收应付数据越来越多,现在想冲平,有什么好的办法没?
21年冲销暂估借:管理费用,贷:应付,查账看之前暂估的已经平了,冲多了,删了凭证,但是应付账款又多出来了,应付账款这个公司又注销了,想把这应付账款账面金额消掉,怎么做账合适
往来账款对不上,实际客户已经不欠我们钱了,账上还挂着欠了钱,是之前代理记账公司做的,现在需要怎么调账
我们是一般纳税人,之前一直是代账会计做的账。 现在老板想让我来接这个帐,但我发现那个账很乱。银行存款实际金额和账面金额不符。账还没有做,就财务报表就已经出来了。请问我还能做这个账吗?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
新公司注册 税务自动开通 怎么登陆呢 密码什么自己设嘛
老师,比如出口USD500,但是收汇是人民币,应收账款美元500一直挂着吗
就是不知道原因,知道我就不用问老师了
你好,不能找到原因,又收不回来的话,只能计入营业外支出了。
还有些是钱付了票没开的挂那边的计入什么
你好,之后一直不开票的话,就该怎么记就怎么记,然后这个成本费用是不可以税前扣除的。
其实说白了 实际账都平了 这些问题本来不存在的 但是就是被不负责任的会计不知道怎么做成这样了账
你好,这样是有风险的。
所有我要把前面冲平啊,后面账就规范了啊,后面都是清楚的
你好,所以老师说得找原因,找不到原因调整也是没有依据的。
你说的我都懂 就是不知道原因啊 以前账是别人做的 收回来时候就是这样了问她们也不知道 我肯定要想办法调平啊 因为后面都是清楚的了
就算一刀切也要切平
你好,如果同学交接清楚了的话,老师认为你不用调,做好交接之后的账就可以了。
那前面账一直挂着不行吧 如果一定要清怎么清比较好
你好,只能像前面老师说的,计入营业外收支了。
然后货款的计入营业外收入是吧,
营业外支出汇算清缴时候填哪一栏调增
你好,在扣除类项目的其他里调整的。
这个比例多少来交
你好,这个是全额调整出来的。