是实际10%,因为是按照20%计算的

非居民企业的所得税税率 在中国境内未设立机构、场所,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其机构、场所没有实际联系的非居民企业的试用税率为20%,实际征税时税率为10% 这道题为什么选C呢?上面说的在境内所得没有实际联系啊
老师,非居民企业在境内有机构,在境外取得收入,但收入与机构有联系是按25%企业所得税吗? 是不是说非居民企业,境内有机构,只要取得收入与机构有联系,不管境内取得还是境外都按照25%交企业所得税?
老师,b不是10的税率吗?非居民企业无机构无联系的10%啊
适用25%税率征税的有()。A、境内设机构、场所的非居民企业B、境内设机构、场所且所得与机构、场所有必然联系的非居民企业C、居民企业D、境内未设机构、场所的非居民企业
老师居民企业和非居民企业有机构有联系的是25%,而非居民有机构无联系的境内,无机构的境内10%?
老师,我们算工资的时候,有一个员工把五险一金,专项附加扣除是他们自己填,最后工资是13000,那这个13000应该交多少的个税呀?
你好 个税汇缴什么时候开始
郭老师,有空接吗郭老师
老师 我想问下做账的时候比如没有发票 但是银行回单备注的报销是比如什么水电 房租 从公户转出去的 那肯定是借 管理费用 贷银行存款 这个入了费用就肯定在利润表的管理费用里面 那不就相单于减少了利润 但是不是说有发票才能税钱扣除 这里不太懂
有一张发票既有福利费又有办公费,那做分录的时候借管理费用福利费10000,办公费30000贷应付职工薪酬福利费10000,应付账款 甲公司30000,支付给甲公司40000,怎么做这笔支付款?
业务招待餐费进项票可以抵扣吗
老师我想问一下,湖南地区个体工商户可以开专票吗?如果是开普票能开多少万是免税的?就是既不用交个税又不用交增值税的额度?如果开专票又是怎么缴税的?
领导报销牛肉款,已报销,他卖给客户后自己付到公司账户,请问这些步骤的分录我怎么做账
老师,软件的即征即退,是按年吗?去年软件交的税没有超过3个点,没有退过,今年是重头算了吗?
老师,项目管理人员发生的伙食费,伙食团是开了票的,老师,这个费用属于误餐费吗
那b也错了啊就是10%啊
是20%,然后减半征收所以是10%