你好,跟哪里发生的往来
单位结算卡往来款是做什么用的? 2月份一般户有七笔收、付单位结算卡往来款,共210元,分录怎么写?
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
A和B是门店往来,C是供应商,A有C的货,B有C的货,B要退C的货退货款,但是没有退,实际是A结算C的货款中扣除了B要退货的那部分款,整个分录怎么做,分录要用到单位内部往来科目 ,有没有老师帮写出来,谢谢
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
你好老师,出口收汇情况表冒出来疑点是什么原因吗?提示:收汇凭证号(0069-4380-8376-1100)案计申报(1.0)次,对应报关单(代理证明)金额累计(15024),超过凭证总金额(9177),是一张报关单15024对应四次收汇。我就分四次填写的。
老师,我们报个税是用员工名字,然后公户发工资是他爸爸的卡号可以吗
您好!2024年4月多计了管理费,2025年8月用“以前年度损益调整”后,结转到未分配利润里了,电子税务局上还需要调整什么吗?
老师,你好,请问商标使用权和软件使用权一般是摊销几年的
老师要查公司的股东占比,营业信息,在哪里查啊
电子专票备注栏必须备注银行账号及开户行信息吗
资产负债表不平 查出来是相差一笔手续费 原业务是7月底发生的销售款 8月1号才到账,我是记 借:应收帐款2399.2 贷:主营业务收入2399.2 银行扣了手续费14.4 我要怎么记?
老师之有李波的应付账款,我不知道,现在直接下下李波的应付账款,成了负数了,怎么调整
老师,我们公司是农产品免税企业。收到专票,可以价税合计直接计入成本吗?
进口一批货物,那缴纳的关税进口增值税,要分摊到每种货物吗
和银行自己的往来。如图
借银行存款-XX账户 贷银行存款——xx 账户
那这样的话借贷都是同一个账户是吧?摘要怎么写适合?还有,单位结算卡往来款是做什么用的?
你这个是你使用结算卡做什么了,为什么要这样转账