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●1)我国企业出口价值100万美元的防疫物资,所得外汇收入存入银行:●2)我国居民出国旅游花销1万美元,刷信用卡,用外汇存款偿还;●3)外商以1000万美元的设备投入我国,兴办合资企业;●4)我国政府动用40万美元外汇和价值60万美元的防疫物资无偿援助外国:●5)我国某企业海外投资所得利润150万美元,其中75万在当地再投资,75万调回国内向央行结售换成人民币(储备资产)。①写出每笔借贷,②编制国际收支平衡表③计算四个差额,④说明储备资产的增减数量。没有资本账户的事吧储备资产如果是负的,那他的数量是减吗
●1)我国企业出口价值100万美元的防疫物资,所得外汇收入存入银行:●2)我国居民出国旅游花销1万美元,刷信用卡,用外汇存款偿还;●3)外商以1000万美元的设备投入我国,兴办合资企业;●4)我国政府动用40万美元外汇和价值60万美元的防疫物资无偿援助外国:●5)我国某企业海外投资所得利润150万美元,其中75万在当地再投资,75万调回国内向央行结售换成人民币(储备资产)。①写出每笔借贷,②编制国际收支平衡表③计算四个差额,④说明储备资产的增减数量。没有资本账户的事吧储备资产如果是负的,那他的数量是减吗
我国某生产企业2018年度发生相关业务如下: (1) 销售产品取得不含税销售额8000万元,债券利息收入240万元(其中国债利息收入30万元);应扣除的销售成本5100万元,缴纳增值税600万元、城市维护建设税及教育附加60万元; (2) 发生销售费用1400万元,其中广告费用800万元、业务宣传费用450万元;发生财务费用200万元,其中支付向某企业流动资金周转借款2000万元,一年的借款利息160万元(同期银行贷款利率为6%);发生管理费用1100万元,其中用于新产品、新工艺研制而实际支出的研究开发费用400万元 (3) 2016年度、2017年度经税务机关确认的亏损额分别为70万元和40万元; (4) 2018年度在A、B两国分别设立两个全资子公司,其中在A国设立了甲公司当年亏损30万美元,在B国设立的乙公司应纳税所得额50万美元,并按20%的税率缴纳了所得税。该企业要求其全资子公司税后利润全部汇回,并选择分国地区不分项境外所得抵免方式。假设汇率一美元等于6.3元人民币。 要求: (1)计算该企业2018年度境内应纳税所得额。 (2)计算a国境外所得应予抵免的税额。 (3)计算b国境外所得应予抵免的税额。 (4)计算该企业2018年度实际应缴纳的企业所得税。
假设某年X国共发生11笔国际经济交易:(1)X国某公司对Y国某公司出口价值450万美元的机械设备;(2)X国人在Z国旅游观光花费30万美元;(3)X国某进口商租用A国的邮轮共支出40万美元;(4)X国某公司将其某项价值100万美元的专有技术出售给Y国某公司;(5)X国政府用储备50万美元和相当于50万美元的粮食向B国提供经济援助;(6)C国某国际企业以价值800万美元的机械设备向X国投资开办合资企业;(7)X公司用500万美元购入A国某家上市公司股份的1%;(8)X国居民向定居在国外亲属汇款5万美元;(9)F国独资企业在X国获得利润80万美元,其中60万美元用于再投资,20万美元汇回国内并结汇;(10)X国在D国购买一块土地修建大使馆,土地费用为20万美元,雇佣D国的建筑公司修建馆舍的费用为30万美元,以上费用由其在海外银行的存款支付;(11)X国某企业部分员工去E国参短期培训,期间企业部分员工在E国的日常开支是5万美元,用其在海外银行的存款支付,E国政府提供2万美元免费食请根据国际收支平衡表(第六版),按照复式原则,编制国际收支平衡表
1.简答题案例:甲摩托车企业(简称“甲公司”)于本年5月成立,是我国一家居民企业,属于制造业行业,位于市区,为增值税一般纳税人,本年生产经营情况如下:(1)当年销售摩托车,取得不含税销售收入12000万元,对应的销售成本为4800万元。(2)将自产摩托车用于对外投资,该批摩托不含税市场价为150万元,成本为60万元。(3)当年购进原材料取得增值税专用发票,注明价款4500万元、增值税585万元。(4)6月购入符合规定的安全生产设备,取得的普通发票上注明金额750万元,当月投入使用。甲公司将该设备购置支出一次性在成本中列支。已知该设备生产的产品全部在当年销售,相关成本已结转。该设备净残值率规定为10%,设备折旧年限按照税法规定最低折旧年限计算。(5)转让技术所有权取得收入1200万元,与之相关的成本费用为150万元。(6)当年发生管理费用750万元,其中含新产品研究开发费用180万元、业务招待费120万元。(7)当年发生财务费用300万元,其中包括支付银行借款利息90万元、逾期罚息15万元,以及向非金融企业(非关联企业)借款2700万元的全年借款利息195
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
老师 一般纳税人 开具劳务发票 税按货物13% 按服务6%
老师,你好,出口退税需要涉外收入申报单,这个要去国家外汇管理局数字外管平台申报吗
老师,社保增员怎么操作
老师,请问劳务派遣公司如果是一般纳税人,一般开具全额还是差额发票,税率多少?另外,差额发票的进项税额可以抵扣嘛?
货代收 报关费跟陆运费,但是开不了代理报关费,那品名应该开具什么应税发票呢?
老师,三个自然人的公司股权转让给另一个国企公司,三个自然人公司评估结果净资产是-314万,股权转让价格可以是0吗
老师您好,我想咨询一下当月的发票开出来,款没有打进来,需要做账吗
年终奖个税申报时,只申报了第一次发放的10万,其实是20万分两次发放的,在第二次发放时应该如何申报个税呢?
老师,好了吗