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我国某生产企业2018年度发生相关业务如下: (1)销售产品取得不含税销售额8000万元,债券利息收入240万元(其中国债利息收入30万元);应扣除的销售成本5100万元,缴纳增值税600万元、城市维护建设税及教育附加60万元。 (2)发生销售费用1400万元,其中广告费用800万元、业务宣传费用450万元。发生财务费用200万元,其中支付向某企业流动资金周转借款2000万元一年的借款利息160万元(同期银行贷款利率为6%);发生管理费用1100万元,其中用于新产品、新工艺研制而实际支出的研究开发费用400万元。 (3) 2016年度、2017年度经税务机关确认的亏损额分别为70万元和40万元。 (4) 2018年度在A、B两国分别设立甲、乙两个全资子公司,其中在A国设立的甲公当年亏损30万美元;在B国设立的乙公司当年实现应纳税所得额50万美元,并按20%的税率在B国缴纳了所得税。该企业要求其全资子公司税后利润全部汇回,并选择“分国(地区)不分项”境外所得抵免方式。假设汇率1美元=6.3元人民币)要求:(1)计算该企业2018年度境内应纳税所得额(2)计算A国境外所得应予抵免的税额(3
●1)我国企业出口价值100万美元的防疫物资,所得外汇收入存入银行:●2)我国居民出国旅游花销1万美元,刷信用卡,用外汇存款偿还;●3)外商以1000万美元的设备投入我国,兴办合资企业;●4)我国政府动用40万美元外汇和价值60万美元的防疫物资无偿援助外国:●5)我国某企业海外投资所得利润150万美元,其中75万在当地再投资,75万调回国内向央行结售换成人民币(储备资产)。①写出每笔借贷,②编制国际收支平衡表③计算四个差额,④说明储备资产的增减数量。没有资本账户的事吧储备资产如果是负的,那他的数量是减吗
●1)我国企业出口价值100万美元的防疫物资,所得外汇收入存入银行:●2)我国居民出国旅游花销1万美元,刷信用卡,用外汇存款偿还;●3)外商以1000万美元的设备投入我国,兴办合资企业;●4)我国政府动用40万美元外汇和价值60万美元的防疫物资无偿援助外国:●5)我国某企业海外投资所得利润150万美元,其中75万在当地再投资,75万调回国内向央行结售换成人民币(储备资产)。①写出每笔借贷,②编制国际收支平衡表③计算四个差额,④说明储备资产的增减数量。没有资本账户的事吧储备资产如果是负的,那他的数量是减吗
我国某生产企业2018年度发生相关业务如下: (1) 销售产品取得不含税销售额8000万元,债券利息收入240万元(其中国债利息收入30万元);应扣除的销售成本5100万元,缴纳增值税600万元、城市维护建设税及教育附加60万元; (2) 发生销售费用1400万元,其中广告费用800万元、业务宣传费用450万元;发生财务费用200万元,其中支付向某企业流动资金周转借款2000万元,一年的借款利息160万元(同期银行贷款利率为6%);发生管理费用1100万元,其中用于新产品、新工艺研制而实际支出的研究开发费用400万元 (3) 2016年度、2017年度经税务机关确认的亏损额分别为70万元和40万元; (4) 2018年度在A、B两国分别设立两个全资子公司,其中在A国设立了甲公司当年亏损30万美元,在B国设立的乙公司应纳税所得额50万美元,并按20%的税率缴纳了所得税。该企业要求其全资子公司税后利润全部汇回,并选择分国地区不分项境外所得抵免方式。假设汇率一美元等于6.3元人民币。 要求: (1)计算该企业2018年度境内应纳税所得额。 (2)计算a国境外所得应予抵免的税额。 (3)计算b国境外所得应予抵免的税额。 (4)计算该企业2018年度实际应缴纳的企业所得税。
假设某年X国共发生11笔国际经济交易:(1)X国某公司对Y国某公司出口价值450万美元的机械设备;(2)X国人在Z国旅游观光花费30万美元;(3)X国某进口商租用A国的邮轮共支出40万美元;(4)X国某公司将其某项价值100万美元的专有技术出售给Y国某公司;(5)X国政府用储备50万美元和相当于50万美元的粮食向B国提供经济援助;(6)C国某国际企业以价值800万美元的机械设备向X国投资开办合资企业;(7)X公司用500万美元购入A国某家上市公司股份的1%;(8)X国居民向定居在国外亲属汇款5万美元;(9)F国独资企业在X国获得利润80万美元,其中60万美元用于再投资,20万美元汇回国内并结汇;(10)X国在D国购买一块土地修建大使馆,土地费用为20万美元,雇佣D国的建筑公司修建馆舍的费用为30万美元,以上费用由其在海外银行的存款支付;(11)X国某企业部分员工去E国参短期培训,期间企业部分员工在E国的日常开支是5万美元,用其在海外银行的存款支付,E国政府提供2万美元免费食请根据国际收支平衡表(第六版),按照复式原则,编制国际收支平衡表
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师,好了吗