同学你好 你们账上没有这个公司的往来吗

请问客户给我们发的往来询证函里面的 欠贵公司 236304.44那一栏是什么意思,我们去年没给客户开票呀
老师,我们公司新增一个业务(正常是我们卖给客户,客户卖给终端客户),比如说我找供应商买流量,然后放我们公司的App平台去卖给终端客户,终端客户在app付款以后,怎么实现直接开票那种,去税务师申请电子发票吗?那是不是供应商给我们给什么,我们就给客户开什么。但是收到的钱,我们还要返部分给客户(因为是客户卖给终端客户的)那到时客户给我们开票?(但是这样的话,客户也没进项的,怎么开票?)
客户发了一个往来对账函,要我们给他们盖章回传。我们和客户是去年有业务的,当时已经开票给他们,款也收齐了,现在客户要我们对账,上面应付金额是0,为什么还要对账?有这个必要吗?
老师,小规模公司为了办安全资质,转入几个工人需要给他们交一个月的社保,交社保让申报工资清册,我不知道怎么申报
请问老师,汇算清缴导致的企业所得税退税,计提是不是直接用借:未分配利润 贷:应交税费?
总公司给分公司打款付工资或经营,做其他应收还是其他应付
老师,你好,第三季度的企业所得税工资薪金和收入要怎么申报,有最新政策吗,然后应付职工薪酬下面都有哪些科目
老师您好,借了一个公司很多钱放在其他应付款里面,现在把房产租给那个公司,人家说抵债,分录怎么做,发票怎么开?谢谢老师
老师您好,职工社保更改申报工资金额和去掉补充医疗怎么操作啊
老师,您好,作为老板是要对员工态度好点还是要霸气点?
老师,钢结构工程专业承包二级资质属于无形资产吗?
老师,有关季报企业所得税中的职工薪酬,实际支付给职工的应付职工薪酬,是填写应付职工薪酬,工资薪金这一个明细目的2025年1~9月份的借方累计数字,是否需要去剔除2015年2月份发放的2024年12月份的工资呢?还是这个数字要包括在里面。
老师你好,请问企业所得税开发新技术研究加计扣除那栏是不是财务报表的研究费用数据
有的,贵公司欠213619.2这一栏是他们给我们付的款项,我们未开票给他们,这一栏的金额对的上,但是下面那栏未开票金额对不上,实在不明白是什么意思
同学你好 未开票收入你们有吗
有的,就是第一栏贵公司欠 213619.2
那这个是不是你们的未开票收入
不是的,236304.44不是我们的未开票收入,213619.2才是的。236304.44不清楚是什么账款
同学你好 那这个以前和他们没有往来吗
同学你好 你的金额是不含税的吗
哦~对,这个236304.44是不含税金额
同学你好 你看看是不是哦
是的是的
嗯 那这样就一致了 满意请给五星好评,谢谢