做到其他应收款里面的。
老师我想问一下我们的房租是一季度付一次,之前都是先预付,但最近不是这么付啦,如果没有付是不是要做预提分录,借:管理费用-房租 贷:其他应付款,如果第二个月付啦一部分,那我就做借:预付款 贷:银行存款,差额的那部分我还需要预提吗?
老师,我公司租赁了一个办公地,刚交了租金和押金。分录这样写对不对? 借:预付账款 贷:银行存款 借:其他应收款—押金 贷:银行存款 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租
预付园区一年房租,如果就有其他应收款—园区科目,那我现在预付房租是,借预付账款还是其他应收款贷,银行存款
公司高层代垫的项目租金,已经报销,目前未收到发票,账务处理可以这样做吗 借:预付账款-房屋租金 贷:其他应付款-XX 借:其他应付款-XX 贷:银行存款-工行 发票来了 借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-项目租金
老师您好!房租是押一付三,1100一个月,我做账 借:销售费用—房租1100 其他应收款—房东3300 贷:其他应付款—法人4400 还是:借:销售费用 1100 预付账款2200 其他应收款1100 贷:其他应付款4400
老板在a公司领工资,能不能在b公司(以他老婆为法人开的)报销差旅费,实际是老板管理,需要什么手续比较合规呢
个税由公司承担如何做账
老师你好,公司租赁三十年期的林地,用来种植苗木,支付的租赁费进入什么科目?
老师:足球协会非营利性组织,收到体育局一笔钱,怎么做分录
老师,生产效率的公式怎么算
老师,请问季末的所得税费用计提怎么算来做啊?数值参考的是什么?
老师,您好!想问下怎么跟老板汇报账面情况会比较好?然后公司缺成本费用票,老板叫给解决方法?怎么做能保护自己的同时,又把问题给了老板了?谢谢
公司付款给旅游公司,收到的旅游服务费发票,做管理费用福利费,这个是直接做账,还是需要计提?那要不要交个税?
请问公司新租车间产生的装修费怎么计账呢
老师这个题目 和这么一句话有什么矛盾吗 如果管理层未能实施控制以恰当的应对特别风险,注册会计师应当认为内部控制存在值得关注的内控缺陷并考虑其对风险评估的影响 而这道题是不直接认定存在内部控制缺陷
那后期摊销分录咋做
借管理费用贷其他应收款。
谢谢 老师
不用客气,工作愉快。
当月发票是专票来了,咋做分录
借其他应收款 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款, 然后按月分摊借管理费用贷其他应收款。