做到其他应收款里面的。
老师我想问一下我们的房租是一季度付一次,之前都是先预付,但最近不是这么付啦,如果没有付是不是要做预提分录,借:管理费用-房租 贷:其他应付款,如果第二个月付啦一部分,那我就做借:预付款 贷:银行存款,差额的那部分我还需要预提吗?
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,我公司租赁了一个办公地,刚交了租金和押金。分录这样写对不对? 借:预付账款 贷:银行存款 借:其他应收款—押金 贷:银行存款 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租
预付园区一年房租,如果就有其他应收款—园区科目,那我现在预付房租是,借预付账款还是其他应收款贷,银行存款
公司高层代垫的项目租金,已经报销,目前未收到发票,账务处理可以这样做吗 借:预付账款-房屋租金 贷:其他应付款-XX 借:其他应付款-XX 贷:银行存款-工行 发票来了 借:管理费用-房屋租金 贷:预付账款-项目租金
请问是每个月都要交吗?
老师,你好,生产型出口企业,不得免征和抵扣税额,需要做进项转出吗? 如果不需要做进项转出,会计上怎么做这笔分录?
老师,请问一下怎么在快账软件里面删除凭证呢
材料发出一般企业用哪种核算方法
老师您好!9月1日社保新规实施请问下年龄超过50岁的阿姨我们酒店有两个,都没有买社保,按规定应该是签劳务合同的,但这样税务上又有问题,因为如果签劳务合同,就得按劳务报酬来代扣20%的个税,对方还得提供发票给我们,肯定不太可能,但是如果按工资薪金所得签劳动合同,社保这里又不合法,请问这类的要怎么做
老师好,租房发票客户可以去代开吗?
老师公司为全体员工买的菜,没有支付,计提的具体分录怎么做
老师,固定资产转投房,成本模式,比如3月1日转换的,转换无差额,那投房折旧是从3月折旧还是4月开始折旧?
老师,固定资产之前有过变动,到最后一个月的时候折旧费很高,怎么处理
旅游行业,跟导游是劳务关系,有什么好的建议发劳务费。
那后期摊销分录咋做
借管理费用贷其他应收款。
谢谢 老师
不用客气,工作愉快。
当月发票是专票来了,咋做分录
借其他应收款 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款, 然后按月分摊借管理费用贷其他应收款。