同学, 你好,对的,在产品是余额数,也就是累计时点。 产成品按当期算。

老师早上好,我咨询问下,本期我的制造费用 500万,按工时分摊,就是在在产品(折为完工)和完工产品分摊,那在产品应该是累计数,完工产品数按每期算?
某产品月初在产品费用和本月发生费用累计数为:直接材料费用25 600元,直接人工5 600元,制造费用6 400元。完工产品600件,月末在产品200件,该产品已接近完工,月末在产品成本按完工产品成本计算。(1)计算完工产品与月末在产品的成本; (2)填制“产品成本计算单”,并编制有关分录。
东方股份公司生产甲、乙两种产品,甲产品期初在产品成本为72550元,本月发生材料费146000元,生产工人工资67500元,月末在产品成本25000元,完工品数量为200件;乙产品没有期初在产品,本月材料费84528元、生产工人工资44800元,月末没有在产品,完工品数量500件,本月共发生制造费用336900元。(制造费用按生产工人工资比例分配)要求:计算甲、乙完工产品总成本,并编制结转完工产品成本的会计分录。
某产品月初在产品费用和本月发生费用累计数为:直接材料费用35000元,直接人工费用15000元,制造费用5000元。完工产品900件,月末在产品100件,该产品已接近完工,月末在产品成本按完工产品成本计算。下列有关完工产品和月末在产品成本的描述中,正确的是()A直接材料费用分配率为35元/件B制造费用分配率为5元/件C月末在产品总成本合计为6000元D月未完工产品总成本合计为49500元
清风工厂生产的甲产品,2020年9月完工产品产量2000个,在产品数量500个,完工程度按平均50%计算;材料在开始生产时一次性投入,其他成本按约当产量比例分配。甲产品本月月初在产品和本月耗用直接材料成本共计500000元,直接人工成本22500元,制造费用11250元。要求按照约当产量法:(1)计算甲产品完工产品成本和月末在产品成本:(2)根据甲产品完工产品总成本编制完工产品入库的会计分录,(1)直接材料费用的分配:直接材料费用分配率=完工产品应负担的直接材料费用=在产品应负担的直接材料费用=至直接人工费用的分配:直接人工费用分配率=完工产品应负担的直接人工费用=在产品应负担的直接人工费用制造费用的分配:制造费用分配率=完工产品应负担的制造费用=在产品应负担的制造费用=(2)本月完工产品和月末在产品成本计算:甲产品本月完工产品成本=甲产品本月末在产品成本=甲产品完工入库的会计分录:
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
制造费用是先按部门分摊再按产品分,还是直接按工时产品分
同学你好,制造费用一般是遵循这样的顺序,首先按照辅助生产车间来分,按产品的种类,然后再按每个产品的耗用工时。
制造费用按辅助生产车间来分,就是按部门来分是吗
首先按部门,再按工时分到完工产品上是吧
老师,在产品约当系数我不知道呀,一般流程是问生产管理部门吗?
同学, 对的,先按部门,再按工时。同学你好,这个在产品约当系数可以问一下产线的管理人员,他们对产品的工艺比较熟悉。
老师谢谢你
祝你工作顺利,生活愉快。