你好,结转的成本,这个是你的收入对应的成本。

老师您好:年底结转成本是结转本期发生数吧?
老师,生产制造业期末结转商品成本,是按销售出去的产品的数量来结转成本的吗?不是按发出商品吧?
老师好!月底结转生产成本,请教老师生成成本的数量如何取数
月底结转 主营业务成本本期发生额出现负数了
老师,请问下生产成本结转到库存商品,实际上发票还没有到齐,结转主营业务成本怎么结转呢?还有结转生产成本不一定要按开票数量吧
一次性伤残补助如何做账.可以用工资科目吗
我想请教一个问题,就是我们二四年的时候有预付一个单位5000块钱。然后呢,那个5000块钱其实二四年也给我们开了发票。但代账公司做账的时候,这个5000块钱的发票没有拿来充这个预付。那我现在二六年想要把这个余额去冲平的话,我是直接冲减预付,还是需要通过就是那个以前年度损益,或者是利润分配未分配之润这个科目来去调。我们是小企业会计准则。
业务提成费,可以成立个体户开票吗
老师你好,25年买的车,发票25到的,26年车才到,办理的行驶证那些手续,请问要交25年的车船税吗?
老师 您好 阿里巴巴非正式报关 500以下的单子 如何开票 税务处理
2025申报的残保金,交的税,填工商年报算2025的纳税总额吗,
”乙方向总承包方提供3%税率的增值税专用发票,总承包方仅可按3%税率抵扣进项税额。总承包方需开具13%税率的增值税专用发票,需按13%税率计算缴纳销项税额。因乙方提供发票税率与甲方对外开票税率产生10%税率差额,该部分无法抵扣的增值税及附加税费,全部由乙方承担,并在双方工程款支付时直接扣除“ 请问这句话是不是不能体现在合同里面呢?
老师,我们是小规模,现在接了一个项目,甲方让我们开9%的普票。可以吗?
房屋拆除了 需要交房产税 土地使用税吗?需要提交哪些资料证明呢
老师,个税汇算清缴截止日式哪月哪天?
为什么工程施工有期初数?怎么解决?
你好,那你看一下你这个项目是不是没有确认收入,它属于你的半成品还没有完工。
完工了,怎么处理呢?
借主营业务成本贷工程施工应该做这个确认收入的当月做。