你好,10万乘以2.5%按这个来交税的。

请问一下,21年的收入是65万,利润10万,企业所得税税只交5000元,要怎样调企业所得税税申报表?
一般纳税人小微企业,19年亏损-229548.17 20年亏损-72573.05 21年利润21651.35 问下这个企业所得税要交多少,假如21年利润有31万,是不是要扣除19年20年亏损后在交企业所得税,还是31利润的所得税
老师请问个问题,,我们劳务公司在2022年5月份做的年度企业所得税汇算报告,2021年未分配利润-32.68万 但我年度企业所得税纳税调整表 调增了35.9万 利润4.45万 大概交企业所得税税交了0.11万元 2021年弥补亏损是正数 4.45万 那2022年的利润是45万 左右 还弥补2021年的亏损32.68万吗?
老师,您好,我做财务报表丽有暂估成本20万,现在没有发票,做企业所得税时,成本减去20万,提交企业所得税申报表时提示写财务报表的利润总额和企业所得税利润总额不一致,写说明,请问,我需要调整财务报表和企业所得税报表的利润一致吗?
我想请问下,想要补交20万的企业所得税,企业所得税报表利润那具体应该怎么调?去年利润已有280万
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
老师好,商会收到企业或者个人自愿支持资金,正常情况下记捐赠收入,但是商会没有申请财政票据,开不了票,这种情况下可以记其他收入科目吗?如果记其他收入,对方企业可以所得税前扣除吗
你好老师 问下个体工商户对公账户向经营者转款 应该怎么做会计分录
我们承接了一笔为期八年的业务,开的全额发票,对方也已经支付,但是费用的话要分年度支付,我们需要分年度确认收入,想问一下,该怎么进行账务处理,可以给个分录吗?
老师好,想问一下,我们有一项固定资产2022年4月计提够了折旧,净值11000,25.8月报废清理了这个固定资产。25年汇算清缴的时候,这项固定资产还需要体现在资产折旧摊销情况及纳税调整明细表里吗?
老师,之前借款给客户900万,现在还款时用他自己的另外一个公司还的,这种情况应该怎么处理
Fob出口,需不需要有提单单据,才能退税
租赁房产属于未完工工程,税务局让补充原值,这个没办法核酸,作为租赁方怎么解决
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
现在物业公司给客户开发票,是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票
你有成本费用吗?填写到主表成本还有期间费用里面就可以的,有需要调整的项目吗?
是的,有成本的,但是成本不够,可以暂估入入一些成本不?
但是账务又要怎么处理,暂估的成本是要做账到12月吗?
汇算清交不可以的预交可以
汇算清交必须有发票才可以啊,12月份做可以
那我只有反结账,做 成本到12月的账务里
你好,那你申报的利润表能修改吗?
第四季度已经申报了。
那我现在要怎么做?
报表可以更正申报的
你已经预缴了所得税,你没有增加的,建议不要再调整 你现在有发票的,如果想要抵扣去年的,你可以做到今年汇算清缴的时候,增加你的成本费用,减少利润。
你看下你现在属于哪一种情况,如果没有发票的,你去年没有暂估的情况下,建议不要再做了。
老师,还请教一下,公司贷款需求要交满一定的税款才能贷款,现在利润不够,要多交税,本来才交2000的税款,需要交到4000,这要怎么处理,企业所得税,公司是一般纳税人
汇算清缴的时候纳税调增就可以的,你的成本费用少抵扣。如果之前没有亏损,你调增的金额应该是2000除以2.5%。
成本费用填增,我的12月账务处理是不是不用调嘛
你好,这种不用做处理的。
这是纳税调增,减少你的成本费用。
调增调减说的是利润。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。