齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,10万乘以2.5%按这个来交税的。
你有成本费用吗?填写到主表成本还有期间费用里面就可以的,有需要调整的项目吗?
是的,有成本的,但是成本不够,可以暂估入入一些成本不?
但是账务又要怎么处理,暂估的成本是要做账到12月吗?
汇算清交不可以的预交可以
汇算清交必须有发票才可以啊,12月份做可以
那我只有反结账,做 成本到12月的账务里
你好,那你申报的利润表能修改吗?
第四季度已经申报了。
那我现在要怎么做?
报表可以更正申报的
你已经预缴了所得税,你没有增加的,建议不要再调整 你现在有发票的,如果想要抵扣去年的,你可以做到今年汇算清缴的时候,增加你的成本费用,减少利润。
你看下你现在属于哪一种情况,如果没有发票的,你去年没有暂估的情况下,建议不要再做了。
老师,还请教一下,公司贷款需求要交满一定的税款才能贷款,现在利润不够,要多交税,本来才交2000的税款,需要交到4000,这要怎么处理,企业所得税,公司是一般纳税人
汇算清缴的时候纳税调增就可以的,你的成本费用少抵扣。如果之前没有亏损,你调增的金额应该是2000除以2.5%。
成本费用填增,我的12月账务处理是不是不用调嘛
你好,这种不用做处理的。
这是纳税调增,减少你的成本费用。
调增调减说的是利润。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
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你有成本费用吗?填写到主表成本还有期间费用里面就可以的,有需要调整的项目吗?
是的,有成本的,但是成本不够,可以暂估入入一些成本不?
但是账务又要怎么处理,暂估的成本是要做账到12月吗?
汇算清交不可以的预交可以
汇算清交必须有发票才可以啊,12月份做可以
那我只有反结账,做 成本到12月的账务里
你好,那你申报的利润表能修改吗?
第四季度已经申报了。
那我现在要怎么做?
报表可以更正申报的
你已经预缴了所得税,你没有增加的,建议不要再调整 你现在有发票的,如果想要抵扣去年的,你可以做到今年汇算清缴的时候,增加你的成本费用,减少利润。
你看下你现在属于哪一种情况,如果没有发票的,你去年没有暂估的情况下,建议不要再做了。
老师,还请教一下,公司贷款需求要交满一定的税款才能贷款,现在利润不够,要多交税,本来才交2000的税款,需要交到4000,这要怎么处理,企业所得税,公司是一般纳税人
汇算清缴的时候纳税调增就可以的,你的成本费用少抵扣。如果之前没有亏损,你调增的金额应该是2000除以2.5%。
成本费用填增,我的12月账务处理是不是不用调嘛
你好,这种不用做处理的。
这是纳税调增,减少你的成本费用。
调增调减说的是利润。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。